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每日一練
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注冊會計師內(nèi)部控制評價與審計單項選擇題每日一練(2019.01.21)
來源:考試資料網(wǎng)
1
企業(yè)進行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。
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2
內(nèi)部控制自我評價報告的主要內(nèi)容不包括()。
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3
建議審計委員會每年至少舉行()會議,并于審計周期的主要日期舉行。
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4
為會計師事務所對特定基準日與財務報告相關內(nèi)部控制設計與執(zhí)行有效性進行審計提供指引的是()。
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5
關于審計委員會履行職責方式表述錯誤的是()。
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