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國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)
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每日一練
章節(jié)練習
國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)內(nèi)部審計實務單項選擇題每日一練(2019.05.06)
來源:考試資料網(wǎng)
1
下列選項中,最為準確的描述審計證據(jù)的是:()
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2
下列()項是計算機相關(guān)犯罪中生成技術(shù)性證據(jù)所要求的。
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3
一家醫(yī)院正在對集成到新成本會計系統(tǒng)的軟件的采購進行評價,這個系統(tǒng)具有現(xiàn)存的財務會計系統(tǒng)。下列()項描述了內(nèi)部審計參與該采購流程的最有效方式。
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4
某首席審計執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計執(zhí)行官要向其匯報的主管人員。則該首席審計執(zhí)行官應采取的最適合的措施是:()
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5
在批準支付采購發(fā)票之前,某會計職員被指定比較發(fā)票價格與采購訂單價格并在支付表中的指定地方簽字顯示兩者的一致性。下列哪項審計程序?qū)⒌玫疥P(guān)于這一要求被遵守的充分性證據(jù)?()
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