單項選擇題內部審計部門為測試經營活動內部控制的審計方案應該考慮的內容是:()

A.審計方案應該全面的審計每一個經營活動,但是又不能重復工作而浪費成本
B.審計方案應該具有通用性質,以保證每個部門都是適用的
C.審計方案應該具有通用性質,對于個別的特殊情況是可以忽略的
D.審計方案應該進行調整,保證在通用的基礎上適用于每種經營活動審計


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1.單項選擇題下列選項中,屬于內部審計師的咨詢功能而不是確認功能的是:()

A.對組織的內部控制的有效性進行評估
B.為評估組織的風險管理而對證據進行檢查
C.為組織提供改進控制的過程的建議
D.以可靠的方式評估和報告風險

最新試題

應該認識到營銷內部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當地IIA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

題型:單項選擇題

內部審計師在承接設計業(yè)績考評體系的咨詢工作時,以下哪項活動不能在該咨詢業(yè)務的過程中得到展開()

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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某內部審計師在對組織的內部控制進行初步調查分析時估計內部控制可能存在漏洞,那么該內部審計師接下來應該()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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題型:單項選擇題

某內部審計師精通數據處理系統(tǒng)的信息技術知識,則該內部審計員可以()

題型:單項選擇題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現,其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應該重點關注的是()

題型:單項選擇題