單項選擇題內部審計章程是用以確定內部審計活動的宗旨、權利和職責的正式文件,下列關于內部審計章程的說法不正確的是:()

A.內部審計章程須與《標準》保持一致,內部審計章程的最終審批權在董事會
B.內部審計章程中確定了咨詢服務的性質
C.內部審計章程是唯一規(guī)定了內部審計部門活動宗旨、權力和職責的文件
D.內部審計章程確立了內部審計部門在組織內部的地位


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1.單項選擇題當某家辦公用品公司不能完全滿足某項訂貨要求時,就在客戶訂單上將缺貨項目標記為“欠發(fā)的訂貨”,并將這些項目輸入一個欠發(fā)訂貨文件,管理層能夠查閱并打印出該文件,保證快速地發(fā)送這些缺貨商品的最好方法是()

A.將欠發(fā)訂貨文件與每日進貨相比較
B.提高存貨水平,降低缺貨情況發(fā)生的次數(shù)
C.與存貨供應商進行電子數(shù)據(jù)交換,減少重新補充存貨的時間
D.將每日已履約與未履約訂貨之和與當天訂貨量總和相核對

2.單項選擇題一個有效的公司治理程序通常的治理原則不包括:()

A.建立能夠有效評估實現(xiàn)經營戰(zhàn)略的組織架構
B.設置和加強清晰的貫穿組織內部的權利和義務的關系
C.確保董事會擁有充足的授權、資金和管理資源去開展獨立的調查
D.以保密的原則對股東恰當披露組織的關鍵信息

3.單項選擇題下面的選項中,不屬于控制工具的是:()

A.員工的晉升和獎勵機制
B.不相容崗位分離機制
C.財產保全制度
D.內外部審計工作相分離

4.單項選擇題政策及程序是指導日常經營活動和個人行為的控制手段,某公司的內部審計師計劃對公司的中層管理管理人員的業(yè)務實施審計活動,那么該內部審計師能否找到相關的政策和程序:()

A.不可以找到,因為政策及程序是由高級管理層制定的。
B.不可以找到,因為政策及程序不是適用于組織各層次。
C.可以找到,因為政策和程序是適用于所有層級的。
D.可以找到,因為公司的政策和程序是由中級管理層來制定的。

5.單項選擇題2013年新修訂的COSO框架代表了國際內部控制和風險管理領域的最新研究成果和發(fā)展趨勢,下列選項中不屬于其主要變化的是:()

A.強化公司治理的理念
B.注重原則導向的方法
C.增加了反欺詐和反腐敗的內容
D.縮小了報告的范疇

最新試題

某金融機構的內部審計師對貸款委員會批準的50筆貸款業(yè)務審計后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準額度。審計師采取下列哪項行動是合適的()

題型:單項選擇題

評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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根據(jù)《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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在審查企業(yè)流程過程中,內部審計師可以()

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某公司的在長久的改革后形成了良好的管理環(huán)境,在這種環(huán)境下內部審計部門將()

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以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內部審計研究項目

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

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由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

題型:單項選擇題