單項(xiàng)選擇題某位國際注冊內(nèi)部審計(jì)師被發(fā)現(xiàn)有違法出售被審計(jì)單位信息的行為,那么該名內(nèi)審師很有可能:()

A.受到注冊內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會的譴責(zé)并上交全部出售信息的收入
B.立刻被內(nèi)部審計(jì)委員會取消其注冊內(nèi)部審計(jì)師資格
C.受到董事會的審查,并取消其注冊內(nèi)部審計(jì)師資格
D.在主動上交其收入后繼續(xù)從事該工作


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1.單項(xiàng)選擇題某首席審計(jì)執(zhí)行官發(fā)現(xiàn)某副總裁涉及一項(xiàng)的重大舞弊活動,而該副總裁正是首席審計(jì)執(zhí)行官要向其匯報(bào)的主管人員。則該首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)采取的最適合的措施是:()

A.通知司法部門。
B.將事實(shí)報(bào)告給總裁和董事會的審計(jì)委員會。
C.實(shí)施進(jìn)一步的調(diào)查以明確舞弊程度。
D.直接與該總裁會談以證明事件的真實(shí)性。

2.單項(xiàng)選擇題以下違背了內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會的《職業(yè)道德規(guī)范》的是:()

A.某公司的內(nèi)部審計(jì)師在完成對公司采購部門的審計(jì)活動后,利用周末的時(shí)間在一家產(chǎn)品加工企業(yè)擔(dān)任了帶薪顧問
B.因?yàn)槭艿椒ㄍ鲉?,在需要時(shí)向法庭披露了可能對組織不利的、機(jī)密的審計(jì)資料
C.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)該公司推出的新產(chǎn)品市場前景很好,所以告知家人購買了該公司的股票
D.在審計(jì)活動完成后接受了公司提供的工作報(bào)酬

3.單項(xiàng)選擇題某內(nèi)部審計(jì)師在參與一項(xiàng)審計(jì)活動時(shí)陷入一個道德困境中,但是《道德規(guī)范》中又沒有關(guān)于此種問題的解決方法,該審計(jì)師應(yīng)該:()

A.憑借自己多年的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),采取與《道德規(guī)范》原理相一致的行動
B.咨詢首席審計(jì)執(zhí)行官的意見,并采取相關(guān)行動
C.既然《道德規(guī)范》沒有相關(guān)規(guī)定,可以按照自己的意愿采取行動
D.咨詢外部法律機(jī)構(gòu)的建議

4.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中,不屬于制定《標(biāo)準(zhǔn)》的目的的是:()

A.描述反映內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)的基本原則
B.建立評估內(nèi)部審計(jì)業(yè)績的依據(jù)
C.促進(jìn)組織流程和運(yùn)營的改善
D.闡明開展內(nèi)部審計(jì)活動的機(jī)構(gòu)需要遵循的原則和規(guī)范

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于獨(dú)立性和客觀性的說法中,不正確的是:()

A.內(nèi)部審計(jì)部門必須保持其獨(dú)立性,內(nèi)部審計(jì)師必須客觀地開展工作
B.要達(dá)到有效履行內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)所必須的獨(dú)立程度,首席審計(jì)執(zhí)行官需要直接且不受限制地與高級管理層和董事會接觸
C.客觀性指不偏不倚的工作態(tài)度,使得內(nèi)部審計(jì)師在開展業(yè)務(wù)時(shí)相信其工作成果并且不會做出質(zhì)量方面的妥協(xié)
D.客觀性要求內(nèi)部審計(jì)師對審計(jì)事項(xiàng)作出判斷時(shí)不屈從于其他因素,但是董事會的要求除外

最新試題

為了協(xié)助改善企業(yè)的道德氛圍,內(nèi)部審計(jì)部門采取以下哪種行動最為有效()Ⅰ.對企業(yè)內(nèi)部可能滋長不道德行為的正規(guī)和非正規(guī)流程進(jìn)行檢查Ⅱ.對員工、供應(yīng)商和客戶開展道德調(diào)查Ⅲ.評價(jià)員工對企業(yè)行為守則的了解程度和遵守情況

題型:單項(xiàng)選擇題

在關(guān)于健康和安全政策的審計(jì)業(yè)務(wù)中,內(nèi)部審計(jì)師認(rèn)為員工受傷率過高的問題涉及管理目標(biāo),并建議采取同時(shí)符合原目標(biāo)和職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的要求的替代政策??蛻粽J(rèn)為實(shí)施該建議成本太高,認(rèn)為內(nèi)審師的替代措施不足。下面哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師最好的做法()

題型:單項(xiàng)選擇題

某內(nèi)部審計(jì)師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時(shí)估計(jì)內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計(jì)師接下來應(yīng)該()

題型:單項(xiàng)選擇題

在對應(yīng)用程序身份驗(yàn)證的例行程序進(jìn)行審計(jì)時(shí),審計(jì)師確定,用以訪問某數(shù)據(jù)庫的用戶身份(ID)和密碼的組合儲存在源代碼中,而且該組合被用來驗(yàn)證該數(shù)據(jù)庫的所有用戶。審計(jì)師極有可能將此種情況定為例外情況,這是因?yàn)椋ǎ?/p>

題型:單項(xiàng)選擇題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計(jì)師可以()

題型:單項(xiàng)選擇題

評估風(fēng)險(xiǎn)因素相對重要性的最好的方法是()

題型:單項(xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部審計(jì)師對貸款委員會批準(zhǔn)的50筆貸款業(yè)務(wù)審計(jì)后發(fā)現(xiàn),其中有5筆貸款超過了原來的批準(zhǔn)額度。審計(jì)師采取下列哪項(xiàng)行動是合適的()

題型:單項(xiàng)選擇題

審計(jì)委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報(bào)告交給了首席審計(jì)執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計(jì)部門針對報(bào)告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì),并告知審計(jì)委員會主席該報(bào)告是否與公司有關(guān)。首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()

題型:單項(xiàng)選擇題

在以下管理層的要求中,哪項(xiàng)在正常審計(jì)范圍內(nèi)()

題型:單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃活動對了解公司當(dāng)前面臨的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最少()

題型:單項(xiàng)選擇題