單項選擇題

某公司收到一封匿名信,舉報三位高級內(nèi)部審計師違反了IIA《規(guī)范》。該公司已將IIA《規(guī)范》作為自己的《規(guī)范》要求內(nèi)部審計師來遵守。在對內(nèi)部審計師的舉報中包括以下內(nèi)容:
①內(nèi)部審計師1在業(yè)余時間有一份兼職工作--在當?shù)匾凰髮W里擔任客座教授。
②內(nèi)部審計師1擁有雇主公司的股票
③內(nèi)部審計師1告訴他的鄰居應準備找新的工作,因為對行政部門的審查表明他鄰居所在的分部將在6個月內(nèi)倒閉。對內(nèi)部審計師1的舉報中有幾項行為違反了IIA《規(guī)范》:()

A.沒有
B.一項
C.兩項
D.三項


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1.單項選擇題審計人員發(fā)現(xiàn)了一些表示被審計方面可能存在非法行為的事實,審計人員簽于無法證實違法行為的發(fā)生,決定不向高層管理人員說明這些事實。但審計人員認為,一旦與這些未作報告的事實相關的問題出現(xiàn)了,他可以充分、真實地回答這些問題。審計人員的這一行為:()

A.未違反《道德標準》與標準,因為保密原則優(yōu)先于其他原則;
B.未違反《道德標準》與標準,因為審計人員已保證充分、真實地回答相關的任何問題;
C.已違反《道德標準》,因為非法行為應當報告給適當?shù)墓芾頇C構,以防止?jié)撛诘呐c某被審方共同犯罪的情況;
D.已違反《道德標準》,因為在可能存在舞弊的情形下審計人員應當通知組織內(nèi)部適當?shù)闹鞴苋藛T。

2.單項選擇題根據(jù)《標準》的規(guī)定,下列不屬于內(nèi)部審計師應當有效地將以下信息傳達給被審計單位的內(nèi)容的是:()

A.在選擇調(diào)查領域時使用的風險評估技術。
B.所作出的對某一特定可審計實體的建議。
C.基于某可審計實體的初步調(diào)查之上的審計評價。
D.為某特定可審計實體設計的審計具體目標。

3.單項選擇題內(nèi)部審計師應精通的學科是:()

A.內(nèi)部審計程序與技術。
B.經(jīng)濟法原則與技術。
C.稅法原則。
D.會計原則和稅法原則。

5.單項選擇題在記錄控制情況的審計底稿中,項目組成員應著重識別:()

A.項目負責人選定的控制程序和核心風險。
B.風險的大小。
C.現(xiàn)有的控制程序和相關風險。
D.控制制度是否能夠有效降低風險。

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由于內(nèi)部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內(nèi)部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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