單項選擇題為了降低購買部門代表的謀私利行為,組織應當采取的措施是()

A.定期對購買代表的工作進行輪換
B.要求內部審計對特定的購買行為和應付賬款進行確認
C.明確所有的購買行為必須通過購買單價復核
D.指導采購部門記錄所有的購買價格,并每6個月進行復核。


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1.單項選擇題在一些公司中,內部審計部門被要求參與對外公布但是在內部使用的季度財務報表的審計。則這種要求的原因不可能是:()

A.《標準》的規(guī)定,內部審計師應當參與季度財務報表的審查
B.發(fā)現季度財務報表的錯誤以減少公司遭受的處罰
C.管理層為了保證其市場上的聲譽不受損
D.由內部審計師審計季度財務報表可能會增加報表對內部決策的價值

2.單項選擇題內部審計部門與管理層合作,為公司開展年度風險評價。內部審計部門在風險評價中的作用是:()

A.一種監(jiān)督作用;
B.一種指導作用;
C.一種執(zhí)行作用;
D.一種評價作用。

3.單項選擇題大型制造業(yè)的以下哪項組織的結構特征存在控制薄弱環(huán)節(jié)?()

A.信息系統(tǒng)部門由直接向總經理報告的副總經理來管理層。
B.首席財務官還是向首席執(zhí)行官報告的副總經理。
C.審計委員會由首席執(zhí)行官、首席財務官和主要的股東組成。
D.主計長和財務主管向首席財務官報告。

4.單項選擇題關于某公司的職業(yè)道德規(guī)范中“員工不得從與我們的組織有商業(yè)往來的公司或個人處收受價值超過50元的禮物或饋贈”。這一規(guī)定的制定是用來防止下列哪個行為的發(fā)生:()

A.員工接受由供應商提供的紀念卡片。。
B.員工答應過多的銷售折讓。
C.員工對現金收款不進行記錄。
D.員工分散化公司的控制權。

5.單項選擇題下列選項不屬于某工廠為防止排出不符合排放標準的廢水的控制系統(tǒng)的組成部分的是:()

A.為工廠的預處理系統(tǒng)制定一個預防性的維修方案。
B.詳細說明哪些物質可以經工廠內的污水槽和地面排水管處理。
C.定期用大量凈水沖洗污水槽和地面排水管,以確保污染物質被充分地稀釋。
D.在排放前,對許可證中所指明的廢水成分進行化學分析。

最新試題

某審計師在對鋼鐵企業(yè)開展財務審計時,發(fā)現公司煙囪排放出大量污染氣體,該鋼鐵企業(yè)設有環(huán)境安全部門,而且本次的審計范圍不包括環(huán)境問題。對此內部審計師最恰當的做法是()

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在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內容的決定要求審計師做出的判斷最多()

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由于內部審計在組織中發(fā)揮著更大的作用,一家建筑公司的首席審計執(zhí)行官(CA E)決定使用外包審計服務提供商的服務以作為對內部審計人員的補充,CAE在判斷外包審計服務提供商是否具有執(zhí)行審計業(yè)務所需的知識、技能及其他能力時,需要考慮以下哪項()

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根據《薩班斯-奧克斯利法案》,負責實施對于會計和審計事項的申訴的接受、保管和處理的是()

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在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內()

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因為某種原因,內部審計師A接替了內部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內部審計師A應該采取的措施是()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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以下哪項陳述精確描述了混合審查()

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由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應該采取以下哪項措施()

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