單項選擇題首席審計執(zhí)行官懷疑信息部門的幾個職員利用電腦系統(tǒng)的招標信息謀取個人利益。在進行調查中,首席審計執(zhí)行官選擇司法鑒定信息系統(tǒng)審計師而不利用該組織的信息系統(tǒng)審計師的原因是:()

A.司法鑒定系統(tǒng)審計師收集的證據可以作為法庭證據
B.司法鑒定系統(tǒng)審計師可以開展舞弊調查
C.司法鑒定審計師可以進行獨立分析
D.具有該方面專業(yè)的審計知識


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1.單項選擇題最常見的管理層舞弊動機是?()

A.對公司現狀不滿意。
B.對完美罪行的挑戰(zhàn)。
C.對組織的財務壓力。
D.惡劣的工作環(huán)境。

3.單項選擇題某內部審計師沒有很好地履行防止舞弊發(fā)生的責任,所以在內部審計結束不久發(fā)生了一項重大雇員舞弊事件。這是因為他:()

A.忽略了因為雇員的串通使得依賴職責分工的控制系統(tǒng)可能失敗。
B.忽略了公司沒有書面政策來規(guī)定禁止的活動以及發(fā)現違規(guī)時要求采取的行動。
C.沒有關注該公司新引進了一批員工,且并沒有經過培訓。
D.沒有進行適當的擴大審計范圍,增加審計測試。

4.單項選擇題下列選項中,不屬于書面的或其他形式的舞弊報告中內容的是:()

A.調查范圍。
B.調查結論。
C.調查建議。
D.糾正措施。

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銀行出納有可能利用經過授權的出納終端,通過將資金轉入或轉出客戶賬戶,來核銷其個人經常賬戶的透支。發(fā)現出納未經授權行為的控制是()。

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保留工作底稿的首要目標的表述是:()

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審計師希望測試醫(yī)療保險公司已支付的索賠的所有聲明都經過恰當批準記錄,包括向經批準的病人證實索賠情況,指出索賠事宜遵循索賠權利人政策等。那么最為恰當的審計程序是()。

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注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風險

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審計師針對銀行現有的貸款進行了抽樣。在60筆貸款的樣本中,審計師發(fā)現:4筆抵押不當5筆不符合銀行政策4筆屬于關聯方企業(yè),卻被歸為獨立貸款單位在樣本中的60筆貸款中,共有10筆存在差錯。其中好幾筆貸款存在多種差錯。審計師可以從這些發(fā)現中得出()結論。Ⅰ.有足夠證據表明1個或1個以上的貸款專員存在舞弊行為。Ⅱ.這些可能導致財務報表存在錯誤。Ⅲ.存在必須報告的重大不合規(guī)的審計發(fā)現。

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下列抽樣結果中(樣本量-容忍誤差率-樣本誤差率)()的抽樣風險最小。

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