單項選擇題由董事會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計的書面章程正式界定了內(nèi)部審計活動的目標(biāo)、權(quán)限和職責(zé),加強了內(nèi)部審計活動的:()

A.應(yīng)有的職業(yè)審慎性
B.熟練性
C.與管理層的關(guān)系
D.獨立性


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1.單項選擇題甲公司為了改善數(shù)據(jù)的完整性決定實施更好的故障發(fā)現(xiàn)和備份系統(tǒng),該決定代表了哪種風(fēng)險應(yīng)對方式?()

A.避免風(fēng)險。
B.忽略風(fēng)險。
C.減少風(fēng)險。
D.接受風(fēng)險。

2.單項選擇題在審計計劃階段,內(nèi)部審計師應(yīng)設(shè)計審計目標(biāo)和程序來評估與審計活動相關(guān)的風(fēng)險,此處對風(fēng)險的理解是:()

A.未完成審計活動或方案的不確定的目標(biāo)。
B.事件或行為對審計活動產(chǎn)生所有影響的可能性
C.事件或行為對審計活動產(chǎn)生不利影響的可能性。
D.未完成審計活動或方案的既定目標(biāo)。

3.單項選擇題內(nèi)部審計師在審計期間沒有發(fā)現(xiàn)員工的舞弊行為。以下哪項結(jié)果表明內(nèi)部審計師很可能違反了專業(yè)實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?()

A.沒有對審計范圍內(nèi)所有交易的業(yè)務(wù)開展詳細(xì)的檢查
B.確定審計范圍內(nèi)任何可能的舞弊都沒有包括重大的金額
C.確定審計范圍內(nèi)擴展審計程序的成本會超出潛在的收益
D.假定審計范圍內(nèi)的內(nèi)部控制是充分、有效的

4.單項選擇題下列哪項例證了內(nèi)部控制的固有局限性?()

A.會計主管同時操作和記錄現(xiàn)金存款
B.保安允許倉庫保管員在沒有得到授權(quán)的情況下將公司資產(chǎn)搬出倉庫
C.公司賒銷商品卻沒有適當(dāng)?shù)男庞门鷾?zhǔn)
D.公司指派一名不認(rèn)識字的員工保管磁帶庫和運行手冊

5.單項選擇題下列哪項是首席審計執(zhí)行官在選擇被審計單位時使用風(fēng)險損失的最佳定義?()

A.殘料成本
B.銷售虧損
C.營業(yè)外支出總額
D.風(fēng)險暴露乘以損失概率

最新試題

銀行出納有可能利用經(jīng)過授權(quán)的出納終端,通過將資金轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出客戶賬戶,來核銷其個人經(jīng)常賬戶的透支。發(fā)現(xiàn)出納未經(jīng)授權(quán)行為的控制是()。

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下列哪項關(guān)于調(diào)查懷疑的欺詐過程中,與個人面談的描述是正確的?()

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注冊會計師做出是否實施函證程序是只需考慮:評估程序重大報錯風(fēng)險

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關(guān)于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

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審計師在測試總體時使用判斷抽樣方法篩選了60個項目,從中發(fā)現(xiàn)了一個差錯。審計師的樣本主要的局限是無法()。

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監(jiān)盤是審計人員確定相關(guān)資產(chǎn)存在和狀況的一項重要的審計程序。

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一名銀行內(nèi)部審計師希望確定是否所有貸款都有充足的質(zhì)押物支持,是否根據(jù)目前付款情況來確定賬齡,以及是否恰當(dāng)?shù)貧w入流動或非流動兩種類型。實現(xiàn)這一目標(biāo)的審計程序是()。

題型:單項選擇題

某位高級管理成員是所審核經(jīng)營領(lǐng)域的主管的上級之一,他要求查看有關(guān)審計發(fā)現(xiàn)的報告。向這位高級管理人員溝通審計發(fā)現(xiàn)的最恰當(dāng)方式是()。

題型:單項選擇題

適當(dāng)記錄的工作底稿應(yīng)該()。

題型:單項選擇題

所謂監(jiān)盤,顧名思義,就是審計人員監(jiān)督被審計單位對相關(guān)資產(chǎn)的盤點監(jiān)盤是觀察和檢查程序的結(jié)合運用。

題型:判斷題