A.長期日程安排表
B.審計方案
C.審計部門的預(yù)算
D.內(nèi)部審計章程
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根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》,以下哪一項內(nèi)容屬于在開展確認(rèn)業(yè)務(wù)時內(nèi)部審計師必須履行的應(yīng)有的職業(yè)審慎的內(nèi)容?()
Ⅰ.考慮被審計對象的需要和期望。
Ⅱ.考慮出現(xiàn)嚴(yán)重失誤、違法亂紀(jì)現(xiàn)象和違犯相關(guān)法律法規(guī)行為的概率。
Ⅲ.考慮需要審計的會計事項的數(shù)量。
Ⅳ,相對于審計可能帶來的種種好處,考慮審計業(yè)務(wù)的成本。
A.Ⅰ和Ⅳ是對的
B.Ⅱ和Ⅲ是對的
C.Ⅱ和Ⅳ是對的
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都對
A.它確定了內(nèi)部審計部門的權(quán)限和職責(zé)。
B.列明內(nèi)部審計部門所需最低限度的資源。
C.它為評估內(nèi)部審計部門提供依據(jù)。
D.它應(yīng)得到高級管理層和董事會的批準(zhǔn)。
A.利益屬性
B.總體
C.抽樣樣本
D.抽樣單元
A.溝通、協(xié)作和聯(lián)系。
B.溝通、管理和互助。
C.溝通、管理和聯(lián)系。
D.溝通、協(xié)作和互助。
A.告知審計委員會:環(huán)境評價已超出內(nèi)部審計部門的工作范圍。
B.招聘一名新的全職工作人員,負(fù)責(zé)開展環(huán)境評價和管理工作。
C.選派內(nèi)部審計部門的員工接受環(huán)境評價培訓(xùn)。
D.聘用咨詢專家與內(nèi)部審計部門合作開展該項審計業(yè)務(wù)。
最新試題
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進(jìn)行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
審計委員會的主席將一份對公司所處的行業(yè)有重大影響的問題報告交給了首席審計執(zhí)行官,要求內(nèi)部審計部門針對報告所列的問題在公司范圍內(nèi)進(jìn)行審計,并告知審計委員會主席該報告是否與公司有關(guān)。首席審計執(zhí)行官應(yīng)該如何應(yīng)對()
由于管理階層下達(dá)了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進(jìn)而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()
在符合性測試過程中審計師需要做出多項決定,以下哪項內(nèi)容的決定要求審計師做出的判斷最多()
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進(jìn)行優(yōu)先排序()
根據(jù)《國際內(nèi)部審計專業(yè)實(shí)務(wù)框架》,以下哪項活動不能由內(nèi)部審計師開展()
以下哪種條件是成功的變革管理所必需的()Ⅰ.果斷作出決定并采取必要措施Ⅱ.組織的傳統(tǒng)受到尊重Ⅲ.變革帶來提高或改良Ⅳ.內(nèi)部和外部交流得到控制
因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()