A.當日
B.1
C.2
D.3
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A.一對一
B.一對多
C.多對一
D.多對多
A.清算戶
B.內(nèi)部戶
C.保證金賬戶
A.一
B.二
C.三
A.T
B.T-1
C.T-2
D.T-3
A.交易銀行部總經(jīng)理室
B.交易銀行部主管
C.運營管理部主管
D.運營管理部總經(jīng)理室
最新試題
分行所在地外匯局同意情況下,多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進行修改,不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細節(jié),僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責與步驟。
持卡人本人前往招行柜面領取公司卡吞卡,需持本人個人身份證原件或出具單位預留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實際情況通過系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗方式為客戶辦理領卡手續(xù)。其中,核驗密碼時,需請客戶輸入公司卡的取款密碼。
單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議,不自動續(xù)存。
單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務的時候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時,協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉賬匯款管控為“否”或空時,柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
電腦打印的差錯調(diào)整單據(jù)上應批注差錯調(diào)整原因或附書面說明,并由經(jīng)辦員和運營主管簽字確認。
非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜,接交人在其他員工見證下清點接收物品的方式。
非銷戶為目的(特定場景之外),管控原因為賬戶長期不動(一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易)的,解除管控的方法:除白名單客戶外,客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調(diào),提供上門照片,由運營人員解除管控。
搬遷前完成檔案清點封裝,形成檔案清單。運營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實核對,將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風險。檔案封裝嚴禁混裝非運營檔案,對裝具須編號管理,并在檔案清單記錄檔案對應的裝具。