A.誰使用
B.誰保管
C.誰負責(zé)
D.誰下發(fā)
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A.防偽標識
B.簽章
C.印刷字體
D.字樣
A.檢查自助設(shè)備是否嚴格執(zhí)行雙人操作、雙人開機、雙人裝箱的制度要求。
B.檢查自助設(shè)備歸屬網(wǎng)點是否按出納制度要求定期對自助設(shè)備進行清鈔處理。
C.檢查在行式自助設(shè)備取送鈔箱人員是否與現(xiàn)金整點人員、賬務(wù)處理人員相分離。
D.檢查自助設(shè)備的鑰匙和密碼管理是否符合出納制度要求,管理是否存在失控現(xiàn)象。
A.檢查營業(yè)網(wǎng)點平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
B.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員現(xiàn)金款箱操作是否符合款箱業(yè)務(wù)管理辦法。
C.檢查營業(yè)網(wǎng)點柜員柜面操作是否符合出納制度的相關(guān)規(guī)定,
D.檢查上門收款人員是否符合準入標準。
A.對于單筆金額折合在人民幣100元(含,外幣按當日公布的外匯牌價換算,以下同)以下的現(xiàn)金錯款,由發(fā)生錯款的基層營業(yè)機構(gòu)營運主管審批,
B.對于單筆金額折合在人民幣100元(不含)至1,000元(含)以下的現(xiàn)金錯款,由發(fā)生錯款的網(wǎng)點分管行長審批,
C.對于單筆金額折合在人民幣1,000元(不含)至10,000元(含)的現(xiàn)金錯款,由發(fā)生錯款的基層營業(yè)機構(gòu)營運主管、網(wǎng)點分管行長審核后,上報分行會計管理部門營運主管審批,
D.對于單筆金額折合在人民幣10,000元(不含)以上的現(xiàn)金錯款,經(jīng)分行營運管理部門營運主管審核后上報分行分管行長審批。
A.長款不得侵吞,短款不得自補不報,不得以長補短。
B.不得以白條抵庫或空庫。
C.現(xiàn)金差錯率控制在考核期的現(xiàn)金收付總量的百萬分之三內(nèi)。
D.發(fā)生現(xiàn)金丟失、被盜、貪污、被搶等事故案件,要保護現(xiàn)場,立即向上級行營運主管部門、監(jiān)察保衛(wèi)部門匯報。
最新試題
交通銀行重要物品包括()
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。
輪崗管理()
旅游服務(wù)質(zhì)量保證金存款()質(zhì)押,定期保證金()存單。
各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括:()
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。
省直分行營運管理部通過()向分行預(yù)財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章刻制申請,寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營運管理部負責(zé)人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺中完成刻制申請及審批,并按照相關(guān)規(guī)定進行實物印章刻制。
印控機門()的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋,并且由雙人完成。
投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的?()
用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進行核對,若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務(wù)。