判斷題因為單個的控制活動本身并不足以控制重大錯報風險,有多種控制活動和內部控制的其他要素綜合作用才足以控制重大錯報風險。
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關于風險評估程序,以下說法中,恰當?shù)挠校ǎ?/p>
題型:多項選擇題
下列有關內部控制與控制測試的表述中,正確的有()。
題型:多項選擇題
下列各項錯報中,通常對財務報表具有廣泛影響的有()。
題型:多項選擇題
針對資料六,結合資料二,指出資料六中注冊會計師的判斷是否存在不當之處,并簡要說明理由。
題型:問答題
下列事項中,屬于了解被審汁單位財務業(yè)績衡量和評價時應當關注的信息有()。
題型:多項選擇題
針對了解被審計單位及其環(huán)境的目的,以下說法中,恰當?shù)挠校ǎ?/p>
題型:多項選擇題
在了解被審計單位財務業(yè)績的衡量和評價時,下列各項中,注冊會計師可以考慮的信息有()。
題型:多項選擇題
以下事項中,屬于控制活動要素的有()。
題型:多項選擇題
下列各項中,可能表明被審計單位存在值得關注的內部控制缺陷的有()。
題型:多項選擇題
下列有關了解內部控制的說法中,恰當?shù)挠校ǎ?/p>
題型:多項選擇題