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根據(jù)公司要求,公司員工在應(yīng)用公司信用卡購買飛機票出差時,只能乘坐經(jīng)濟艙,不能乘坐頭等艙或公務(wù)艙。但這條規(guī)定并不總是得到遵守,以下哪項內(nèi)容為此提供了最有力的證據(jù)()?
建數(shù)據(jù)庫查詢的審計師通常需要將幾張表合并起來,獲得他們需要的信息。一種可以合并表的方法是()
一個運輸部門在數(shù)據(jù)庫中保存有車輛保有量和維修記錄。為評估數(shù)據(jù)庫信息的準(zhǔn)確性,以下哪一項審計程序是最恰當(dāng)?shù)模ǎ?/p>
某合規(guī)性審計業(yè)務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)任何不合規(guī)問題,但確實發(fā)現(xiàn)被審計機構(gòu)沒有建立相關(guān)制度來確保對適用法律法規(guī)的遵守。審計師的責(zé)任是()Ⅰ、在報告中反映沒有發(fā)現(xiàn)任何嚴(yán)重不合規(guī)問題Ⅱ、在報告中反映被審計機構(gòu)存在嚴(yán)重控制缺陷,因為管理層沒有建立確保合規(guī)制度Ⅲ、與管理層會面,確定應(yīng)采取何種糾正措施Ⅳ、開展監(jiān)測,以確定是否已采取糾正措施
審計師關(guān)于樣本規(guī)模的決定最可能根據(jù)以下哪項內(nèi)容做出()?
最常見的管理層舞弊的動機是以下哪一項的存在()?
某審計師所準(zhǔn)備的工作底稿包括員工姓名和身份證號碼清單一份以及以下陳述:“選擇了40名員工個人檔案的統(tǒng)計抽樣樣本,以核實這些檔案包含公司501號政策(已附政策復(fù)印件)所要求的所有文件,未注意到任何例外情形。”審計師沒有在上述工作底稿上放置任何審計符號。以下哪種改動能在最大程度上改善審計師的工作底稿()?
以下哪項技術(shù)能夠最有效地管理控制自我評價研討會上出現(xiàn)的情緒問題()?
以下哪項內(nèi)容并非審計部門實施的控制自我評價的典型做法()?
以下哪項內(nèi)容屬于設(shè)計公司業(yè)績衡量評估系統(tǒng)時所采取的典型步驟()?