A.監(jiān)督者
B.推動(dòng)者
C.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者
D.審計(jì)師不應(yīng)該參與公司控制自我評(píng)估項(xiàng)目,因?yàn)樗@樣做可能會(huì)引起利益沖突
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你可能感興趣的試題
A、消息鑒定碼和無線變頻收發(fā)儀
B、在不同的通道傳輸資料和消息鑒定碼
C、在不同的通道傳輸資料和加密
D、加密和無線變頻收發(fā)儀
A、欄位檢查
B、求和校驗(yàn)與控制
C、合理性檢查
D、審查事前和事后的維護(hù)報(bào)告
A、邏輯炸彈
B、網(wǎng)絡(luò)釣魚
C、間諜軟件
D、特洛伊木馬
A、幫助檢查垃圾郵件(spam)
B、實(shí)現(xiàn)保密性
C、加重閘道服務(wù)器的負(fù)載
D、嚴(yán)重降低可用的網(wǎng)絡(luò)帶寬
A、用戶對(duì)欄位數(shù)的訪問
B、用戶在網(wǎng)絡(luò)層的登錄
C、在程序級(jí)的身份驗(yàn)證
D、在交易級(jí)的身份驗(yàn)證
最新試題
哪一項(xiàng)提供IT在一家企業(yè)內(nèi)的作用的最全面描述()
系統(tǒng)開發(fā)周期SDLC的哪一個(gè)階段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是最有幫助的()
管層獲得與IT有關(guān)的成本和性能指標(biāo)的最可靠信息來源是什么()
信息系統(tǒng)審計(jì)師發(fā)現(xiàn)組織變更可能會(huì)影響年度審計(jì)計(jì)劃,應(yīng)采取哪項(xiàng)行動(dòng)()
審計(jì)師發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在很多多余生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限沒有及時(shí)清除,審計(jì)師應(yīng)該建議()
實(shí)施并行測(cè)試的主要原因是()
ERP系統(tǒng)中的三項(xiàng)匹配機(jī)制,審計(jì)師應(yīng)審查以下哪一項(xiàng)()
開發(fā)人員對(duì)薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點(diǎn)最可能導(dǎo)致該問題()
企業(yè)實(shí)施隱私政策是出于什么目的()
為使信息系統(tǒng)審計(jì)師更好地從發(fā)現(xiàn)和結(jié)論中做出判斷,審計(jì)證據(jù)應(yīng)符合以下哪些要求()