多項選擇題審計人員在實施內部控制測試時可以采用的方法有()。
A.檢查文件資料
B.詢問相關人員
C.實地觀察
D.分析
E.重新操作
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1.多項選擇題在下列情況下,審計人員應當將有關會計賬戶或交易的部分或全部認定的控制風險評估為高水平的有()。
A.內部控制設置極不健全
B.相關內部控制完全失效
C.不打算進行內部控制測試
D.不打算進行內部控制測試
E.內部控制比較健全有效
2.多項選擇題審計人員對被審計單位內部控制進行初步評價的內容主要包括()。
A.健全性評價
B.合理性評價
C.合法性評價
D.有效性評價
E.真實性評價
3.多項選擇題審計人員在對被審計單位的內部控制進行調查了解時,通常采用的方法包括()。
A.分析
B.檢查管理制度
C.詢問有關人員
D.觀察業(yè)務活動
E.檢查文件記錄
4.多項選擇題下列各項中,屬于內部控制要素的有()。
A.控制環(huán)境
B.風險管理
C.控制活動
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督
5.多項選擇題下列內部控制措施中,屬于察覺式控制的有()。
A.授權審批控制
B.原材料消耗定額控制
C.職責分工控制
D.固定資產盤點控制
E.會計記錄的定期核對
最新試題
審計人員的審計結論偏離了審計事項的客觀事實,但沒引發(fā)追究審計責任的行為,說明審計風險是()。
題型:單項選擇題
審計小組或人員對每一審計項目分別制定的審計實施計劃,稱為()。
題型:單項選擇題
以下關于"中間表"的說法錯誤的是()。
題型:單項選擇題
審計機關進行質量檢查可采取的方法包括()。
題型:多項選擇題
審計質量管理的重要意義是()。
題型:多項選擇題
通??梢宰鳛樾б鎸徲嬙u價標準的有()。
題型:多項選擇題
審計機關開展審計質最檢奇的內容有()。
題型:多項選擇題
電子數據的審計對象是()。
題型:單項選擇題
以下屬于專門的計算機審計技術方法的是()。
題型:單項選擇題
審計管理要服從于()。
題型:單項選擇題