單項選擇題下列選項中,不屬于“4+1”中“4”的內(nèi)容的是()。

A.庫房管理
B.人員崗位制度與崗位稽核、行為規(guī)范的綜合管理
C.電子銀行和IT系統(tǒng)的管理和服務(wù)
D.銀行內(nèi)外賬管理和對賬管理


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1.單項選擇題金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時,下列選項中不屬于違法違規(guī)行為的是()。

A.為客戶開立多頭賬戶
B.單位資金以個人名義開立賬戶存儲
C.提高利率吸收存款
D.開辦新的經(jīng)審批的存款業(yè)務(wù)

2.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)有下列情形之一時,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)責(zé)令改正,并處以二十萬元以上五十萬元以下罰款,情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任()

A.未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立分支機構(gòu)的
B.提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的
C.未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止的
D.違反規(guī)定提高或者降低存款利率、貸貸利率的

3.單項選擇題下列選項中,不屬于案件綜合治理長效機制建設(shè)十項措施的是()

A.規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為,建立相應(yīng)的行為失范監(jiān)察制度
B.實行重大案件責(zé)任追究制度,切實落實各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
C.加強銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部審計力量,增強自我糾錯能力
D.加強任職履職管理,對高管人員實行動態(tài)監(jiān)管

4.單項選擇題下列選項中,不屬于商業(yè)銀行應(yīng)及時向銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)報告的重大操作風(fēng)險事件()

A.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料,可能影響金融穩(wěn)定,造成經(jīng)濟(jì)秩序混亂的事件
B.高管人員嚴(yán)重違規(guī)
C.涉及損失金額可能超過商業(yè)銀行資本凈額1‰的操作風(fēng)險事件
D.發(fā)生不可抗力導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失,造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元的事故、自然災(zāi)害

最新試題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領(lǐng)取業(yè)務(wù)印章和壓數(shù)機等。

題型:判斷題

可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一定損失。

題型:判斷題

銀行機構(gòu)印章的交接可不納入會計要素控制。

題型:判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性,任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。

題型:判斷題

辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)要認(rèn)真審查貿(mào)易背景,嚴(yán)禁對無真實貿(mào)易背景的銀票進(jìn)行承兌。

題型:判斷題

受客戶委托,會計結(jié)算上門服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票,但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。

題型:判斷題

為方便客戶,會計結(jié)算上門服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購、保管和傳送各類空白重要憑證。

題型:判斷題

監(jiān)事會在實施財務(wù)監(jiān)督的同時,負(fù)責(zé)對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。

題型:判斷題

在接收、管理、處置抵債資產(chǎn)過程中,經(jīng)過支行行長批準(zhǔn)可以動用抵債資產(chǎn)。

題型:判斷題