多項選擇題對于內(nèi)部控制缺陷表述不正確的有()。

A.內(nèi)部控制缺陷包括設(shè)計缺陷和運行缺陷
B.設(shè)計缺陷的含義是指系統(tǒng)的設(shè)計缺陷
C.企業(yè)對內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以日常監(jiān)督和專項監(jiān)督為基礎(chǔ)
D.內(nèi)審部是內(nèi)部控制評價意見的最終認(rèn)定部門


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1.單項選擇題下列有關(guān)內(nèi)部控制評價的說法中錯誤的是()。

A.內(nèi)部控制缺陷按其本質(zhì)可分為設(shè)計缺陷和運行缺陷’
B.內(nèi)部控制有效性是企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制能夠為控制目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理的保證
C.企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照制定評價方案、實施評價活動、編制評價報告等程序開展內(nèi)部控制評價
D.企業(yè)實施內(nèi)部控制評價,僅包括對內(nèi)部控制設(shè)計有效性的評價,不包括對運行有效性的評價

2.多項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定表述錯誤的有()。

A.按影響程度不同可將內(nèi)部控制缺陷劃分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
B.內(nèi)審部會同管理層應(yīng)當(dāng)合理確定相關(guān)目標(biāo)發(fā)生偏差的可容忍水平,從而對嚴(yán)重偏離的情形予以確定
C.如果審查了解控制差異的起因和結(jié)果后,斷定控制目標(biāo)未能達(dá)到,則將形成缺陷的結(jié)論
D.對于內(nèi)部控制缺陷均應(yīng)向董事會(審計委員會)、監(jiān)事會匯報

3.多項選擇題甲公司是一家非上市大型企業(yè),為了提前實施《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,正在考慮設(shè)立審計委員會。下列各項關(guān)于甲公司設(shè)立審計委員會的具體方案內(nèi)容中,正確的有()。

A.在董事會下設(shè)立審計委員會
B.審計委員會的主要活動之一是核查對外報告規(guī)定的遵守情況
C.確保充分有效的內(nèi)部控制是審計委員會的義務(wù),其中包括負(fù)責(zé)監(jiān)督內(nèi)部審計部門的工作
D.審計委員會應(yīng)當(dāng)每兩年對其權(quán)限及其有效性進(jìn)行復(fù)核,并就必要的人員變更向董事會報告

4.多項選擇題關(guān)于內(nèi)部審計活動,下列表述正確的、有()。

A.直接向董事會或其下設(shè)審計委員會匯報,是內(nèi)審活動獨立性的體現(xiàn)和保證
B.內(nèi)審部門主管由審計委員會任命
C.管理層應(yīng)對內(nèi)部審計師所作的任何報告和建議采取相應(yīng)行動或說明未采取行動的原因
D.內(nèi)審人員應(yīng)被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進(jìn)入控制系統(tǒng)

5.多項選擇題內(nèi)部控制的設(shè)計缺陷是指()。

A.缺少為實現(xiàn)控制目標(biāo)所必需的控制
B.現(xiàn)有控制設(shè)計不適當(dāng),即使正常運行也難以實現(xiàn)控制目標(biāo)
C.設(shè)計適當(dāng)?shù)目刂茮]有按設(shè)計意圖運行
D.執(zhí)行人員缺乏必要授權(quán)或?qū)I(yè)勝任能力,無法有效實施控制

最新試題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》的要求,下述做法正確的有()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定表述錯誤的有()。

題型:多項選擇題

關(guān)于內(nèi)部審計活動,下列表述正確的、有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,下列關(guān)于聘請注冊會計師對內(nèi)部控制進(jìn)行審計的表述中正確的是()。

題型:單項選擇題

甲公司在董事會下設(shè)立了審計委員會,審計委員會負(fù)責(zé)審查內(nèi)部控制,監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施及內(nèi)控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》要求的有()。

題型:多項選擇題

為會計師事務(wù)所對特定基準(zhǔn)日與財務(wù)報告相關(guān)內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行有效性進(jìn)行審計提供指引的是()。

題型:單項選擇題

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。按照內(nèi)部控制缺陷的本質(zhì)分類,這種缺陷屬于()。

題型:單項選擇題

關(guān)于審計委員會履行職責(zé)方式表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題

以下關(guān)于審計委員會責(zé)任說法錯誤的有()。

題型:多項選擇題

以下屬于內(nèi)部審計師的職能的有()。

題型:多項選擇題