A.主計(jì)長(zhǎng)的保證申明:日記賬在錄入電腦系統(tǒng)之前總是先由會(huì)計(jì)監(jiān)管人員核查
B.近期有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬的手寫說明副本,證明所有的分錄都由填制人簽名,并由主計(jì)長(zhǎng)總體審核
C.由主計(jì)長(zhǎng)簽字的電腦文件副本,列示所有的自動(dòng)和非標(biāo)準(zhǔn)日記賬,證明審計(jì)人員參照了系統(tǒng)和逐月調(diào)整
D.與其他工作底稿相互印證,支持該結(jié)論析有效證據(jù)
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A.所有的工作底稿都應(yīng)當(dāng)包括實(shí)施該項(xiàng)審計(jì)工作的實(shí)際和預(yù)算時(shí)間
B.包括所有被審計(jì)部門認(rèn)為“非必需”的被審者的報(bào)表和規(guī)章
C.完成審計(jì)目標(biāo)之后不需要將結(jié)論記錄在工作底稿中
D.所有的工作底稿者應(yīng)當(dāng)包括一份有關(guān)被審計(jì)者合作的聲明
A.簽收部分監(jiān)管人員通過個(gè)人觀察保證實(shí)施了必要的計(jì)算
B.所有簽收?qǐng)?bào)告中收帳人員的簽名表明實(shí)施了必要的計(jì)算
C.倉庫保管員確認(rèn),由于簽收部門提供的數(shù)量記錄正確無誤,從而保證了永讀盤存數(shù)目正確
D.內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中實(shí)施的定期觀察結(jié)論
A.未實(shí)施其他測(cè)試
B.測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果與預(yù)期結(jié)論相符
C.通過例外證明控制系統(tǒng)有效執(zhí)行
D.測(cè)試結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)致其他審計(jì)數(shù)據(jù)文件的產(chǎn)生
A.抽取部分客戶樣本通過郵寄確認(rèn)函明確帳戶余額
B.在對(duì)銀行對(duì)帳單進(jìn)行調(diào)整的過程中特別關(guān)注調(diào)整項(xiàng)目中的“在途存款”
C.比較存款單副本與相關(guān)的銀行月帳單和匯款通知
D.比較現(xiàn)金收入日記賬與相關(guān)的匯款通知和銷售發(fā)票
A.現(xiàn)金收入日記賬與銀行月對(duì)帳單
B.現(xiàn)金收入日記賬與應(yīng)收賬款明細(xì)賬
C.存款憑單副本與銀行月對(duì)賬單
D.匯款通知與現(xiàn)金收入日記賬
最新試題
某公司現(xiàn)在的裝配生產(chǎn)線每10分鐘完成一件產(chǎn)品,如果公司增加的第2條裝配線每6分鐘完成一件產(chǎn)品,則生產(chǎn)80件產(chǎn)品需要多長(zhǎng)時(shí)間?()
依據(jù)專業(yè)實(shí)務(wù)框架(PPF),以下哪項(xiàng)正確的列出了舞弊報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含的信息?()
為了對(duì)屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評(píng)價(jià),必須首先明確()
以下哪項(xiàng)不是終止或撤出會(huì)議的目的? ()
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個(gè)人面談,其中某個(gè)人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()
在以下哪類抽樣計(jì)劃中,總體中個(gè)體項(xiàng)目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
以下哪種情況最有可能向委托人(業(yè)務(wù)約定客戶)提交中期書面報(bào)告()
針對(duì)制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)著重分析()
與縱向流程圖相比,以下哪項(xiàng)有關(guān)水平流程圖的描述正確?()