單項(xiàng)選擇題某生產(chǎn)汽車(chē)及航天工業(yè)所需精密鑄件的公司計(jì)劃投資$50,000,000建立一個(gè)制造廠??偛萌蚊粋€(gè)高層經(jīng)理組成的委員會(huì)一評(píng)價(jià)各潛在廠址并做出最后決定。對(duì)于總裁選擇的這種決策方式,以下哪一項(xiàng)是正確的()。

A.委員會(huì)一致通過(guò)的地點(diǎn)可以看作是最好的選擇
B.委員會(huì)決策將比單人決策遭到更大的反對(duì)
C.委員會(huì)成員將傾向于鼓勵(lì)創(chuàng)新思維并革新其個(gè)人觀點(diǎn)
D.委員會(huì)決策這一事實(shí)減輕了個(gè)人的責(zé)任


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪一項(xiàng)不是利用信息技術(shù)解決審計(jì)問(wèn)題的優(yōu)勢(shì)()。

A.降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.改善審計(jì)的及時(shí)性
C.增加了審計(jì)的機(jī)會(huì)
D.改善了審計(jì)人員的判斷

2.單項(xiàng)選擇題管理當(dāng)局要求審計(jì)部門(mén)對(duì)其最近制定的公司行為守則的執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì),在審計(jì)準(zhǔn)備階段,審計(jì)人員審查了新制定的行為守則,并與幾家的類(lèi)似的公司的行為守則相比較,結(jié)果發(fā)現(xiàn)該守則存在嚴(yán)重缺陷?;谶@一結(jié)論,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)()。

A.計(jì)劃對(duì)管理當(dāng)局行為守則的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),同時(shí)也審查執(zhí)行情況是否條例其他公司守則中規(guī)定的“最佳行為”,因?yàn)檫@才是最適用的標(biāo)準(zhǔn)
B.在給管理當(dāng)局的報(bào)告中說(shuō)明存在的缺陷
C.將現(xiàn)有守則中存在的問(wèn)題告知管理當(dāng)局,并說(shuō)明在對(duì)守則修訂使之包含行業(yè)“最佳行為”之前實(shí)施審計(jì)是不妥當(dāng)?shù)?br /> D.按照管理當(dāng)局的要求實(shí)施審計(jì),只報(bào)告沒(méi)有遵循守則的情況

3.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)面臨的一種批評(píng)是:貨款委員會(huì)并未恰當(dāng)?shù)芈男衅渎毮?,其中包括檢查貸款申請(qǐng),確定既定抵押物的實(shí)際存在,在同意供求前評(píng)價(jià)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。在收集有關(guān)垡委員會(huì)是否有效運(yùn)作的證據(jù)時(shí),審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)()。

A.詢問(wèn)貸款業(yè)務(wù)方面的經(jīng)理人員,以確知他們各自作出的貸款建議是否被采納
B.將已貸貸款總額與受拒貸款總額相加之和與提交貸款委員會(huì)批準(zhǔn)的貸款總額核對(duì)
C.檢查各項(xiàng)具體貸款項(xiàng)目上的委員會(huì)成員簽名,并確定在各項(xiàng)會(huì)議上貸出的貸款金額以及在審批各項(xiàng)貸款時(shí)大致花費(fèi)的時(shí)間
D.上述各項(xiàng)

4.單項(xiàng)選擇題在評(píng)估證據(jù)的說(shuō)服力時(shí),下列說(shuō)法不正確的是()。

A.用內(nèi)部保存的證據(jù)而不是向第三方進(jìn)行書(shū)面詢問(wèn)來(lái)證實(shí)
B.采用較強(qiáng)控制下生成的證據(jù)而不是較弱的控制下生成的證據(jù)
C.通過(guò)審計(jì)人員的個(gè)人知識(shí)而不是來(lái)自第三方的函證來(lái)了解情況
D.獲取外部證據(jù)而不是內(nèi)部證據(jù)

5.單項(xiàng)選擇題一位客戶在答復(fù)對(duì)6月30日應(yīng)收帳款余額的函證時(shí)表示,被函證的應(yīng)付帳款已經(jīng)通過(guò)6月20日簽發(fā)并郵寄的支票支付。審計(jì)人員查了7月份現(xiàn)金收入的過(guò)帳后發(fā)現(xiàn)該筆付款已于7月13日記錄,那么,審計(jì)人員下一步應(yīng)該()。

A.要求將該筆付款調(diào)整至6月份
B.比較存款憑條和接收支票的記錄
C.從開(kāi)出發(fā)票追查至相關(guān)的運(yùn)輸憑證以及存貨記錄,比較送貨日期與開(kāi)票日期來(lái)確定適當(dāng)?shù)钠陂g
D.索取7月份銀行對(duì)帳單并通過(guò)審查相關(guān)憑證調(diào)整6月份在途存款和未到期支票

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某審計(jì)師正考慮設(shè)計(jì)一個(gè)調(diào)查問(wèn)卷,以便研究雇員對(duì)控制程序的態(tài)度。以下哪項(xiàng)在設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷時(shí)最不重要()

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內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)() 

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審計(jì)師正對(duì)雇員所關(guān)注的組織的健康保健計(jì)劃實(shí)施感覺(jué)和信任度方面的調(diào)研。選擇一組樣本的最佳方法是()

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