A.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
B.中國人民銀行
C.中國工商銀行
D.中國進(jìn)出口銀行
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A.分銷
B.上市交易
C.兌付
D.回購
A.交易序號
B.掛賬序號
C.發(fā)起行行號
D.委托日期
A.委托代理審批
B.授權(quán)單一審批
C.越級審批
D.自定義審批
A.大額支付
B.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬
C.票據(jù)支付
D.券款對付DVP
A.Shibor利率
B.邊際倍數(shù)
C.回購利率
D.投標(biāo)倍數(shù)
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計職能分離。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的風(fēng)險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量。
如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評估其控制風(fēng)險水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。
審計部負(fù)責(zé)全行審計制度的制定。
商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進(jìn)行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計任務(wù)委托社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。