單項選擇題內部審計機構在利用外部專家服務之前,應當與外部專家簽訂書面協(xié)議,協(xié)議內容不包括()。
A.外部專家服務的目的、范圍及相關責任
B.外部專家利用相關資料的范圍
C.對保密性的要求
D.對外部專家專業(yè)勝任能力的評價
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1.單項選擇題內部審計機構應當與董事會或者最高管理層保持有效的溝通,除向董事會或者最高管理層提交審計報告之外,還應當定期提交工作報告,提交工作報告的頻率一般為()。
A.每年至少1次
B.每年至少2次
C.每年至少3次
D.每年至少4次
2.單項選擇題內部審計機構應當制定內部審計()制度,通過實施督導、分級復核、審計質量內部評估、接受審計質量外部評估等,保證審計質量。
A.質量監(jiān)督
B.質量控制
C.檔案管理
D.質量評估
3.單項選擇題內部審計機構制定的內部審計章程應當經批準后生效,有權批準內部審計章程的是()。
A.董事會
B.最高管理層
C.董事會或最高管理層
D.監(jiān)事會
4.單項選擇題內部審計人員在審查和評價業(yè)務活動、內部控制和風險管理時,對舞弊發(fā)生可能性進行評估時不需要評估()。
A.控制意識和態(tài)度的科學性
B.員工行為規(guī)范的合理性和有效性
C.信息系統(tǒng)運行的有效性
D.審計目標的可行性
5.單項選擇題內部審計人員在審計過程中應當在風險評估的基礎上,依據(jù)信息系統(tǒng)內部控制評估的結果重新評估審計風險,并根據(jù)()設計進一步的審計程序。
A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險
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審計項目質量責任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
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下列屬于追究審計項目質量責任處理形式的有()。
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