A.審查支出項(xiàng)目中有無(wú)不正當(dāng)開(kāi)支
B.審查商品采購(gòu)是否及時(shí)辦理了結(jié)算
C.通過(guò)比較分析證實(shí)余額是否真實(shí)存在
D.審查有無(wú)代其他單位或個(gè)人辦理結(jié)算事項(xiàng)
E.審查采購(gòu)?fù)瓿珊笫欠窦皶r(shí)將外埠存款余額轉(zhuǎn)入結(jié)算賬戶(hù)
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A.比較本審計(jì)年度與以前年度固定資產(chǎn)維修費(fèi)用
B.比較本審計(jì)年度與以前年度經(jīng)營(yíng)性租入機(jī)器設(shè)備的市價(jià)
C.比較本審計(jì)年度與以前年度固定資產(chǎn)的構(gòu)成及增減變動(dòng)
D.比較本審計(jì)年度與以前年度固定資產(chǎn)原值除以產(chǎn)品產(chǎn)量的比率
E.比較本審計(jì)年度與以前年度計(jì)提折舊額除以固定資產(chǎn)原值的比率
A.計(jì)提的依據(jù)是否充分
B.期末存貨是否賬實(shí)相符
C.相關(guān)存貨是否已經(jīng)陳舊過(guò)時(shí)
D.存貨成本構(gòu)成項(xiàng)目是否發(fā)生變化
E.前后會(huì)計(jì)期間采用的計(jì)提方法是否一致
A.審查銷(xiāo)售折讓政策的合理性
B.審查營(yíng)業(yè)收入在財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的正確性
C.審查與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的收款記錄和原始憑證
D.抽取與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的銷(xiāo)售業(yè)務(wù),進(jìn)行重點(diǎn)審查
E.核實(shí)客戶(hù)是否真實(shí)存在、業(yè)務(wù)范圍是否支持采購(gòu)行為
A.建立風(fēng)險(xiǎn)基金制度和辦理職業(yè)保險(xiǎn)屬于風(fēng)險(xiǎn)承受法
B.簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)、取得管理層說(shuō)明書(shū)屬于風(fēng)險(xiǎn)承受法
C.分清審計(jì)人員與被審計(jì)單位管理層的責(zé)任屬于風(fēng)險(xiǎn)回避法
D.審計(jì)人員執(zhí)業(yè)時(shí)嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德規(guī)范屬于自我保護(hù)法
E.在接受審計(jì)委托或安排審計(jì)計(jì)劃時(shí)對(duì)被審計(jì)單位進(jìn)行充分的調(diào)查和評(píng)價(jià)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移法
A.審計(jì)機(jī)關(guān)依法實(shí)行審計(jì)結(jié)果公告制度
B.審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一辦理
C.審計(jì)機(jī)關(guān)派出機(jī)構(gòu)未經(jīng)授權(quán)不得向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果
D.正在調(diào)查、處理過(guò)程中的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)對(duì)外公布其進(jìn)展情況
E.審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織不同級(jí)次審計(jì)機(jī)關(guān)參加的審計(jì)項(xiàng)目,由各審計(jì)機(jī)關(guān)自行對(duì)外公布審計(jì)結(jié)果
最新試題
被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。
下列有關(guān)我國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)公布審計(jì)結(jié)果的表述中,正確的有()。
下列有關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的表述中,錯(cuò)誤的是()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
可以編制存貨出、入庫(kù)單的部門(mén)是()。
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán),確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。
下列各項(xiàng)審計(jì)證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
以下銷(xiāo)售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。