判斷題審計準則是出于審計自身的需要和社會公眾的要求而產生和發(fā)展的。
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內部審計機構負責人應適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題
內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。
題型:判斷題
內部審計人員應將獲取審計證據的名稱、來源、內容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題
內部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
若發(fā)現的舞弊行為性質嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應與內部審計職能分離。
題型:判斷題