判斷題全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
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最新試題
內部審計人員在社會交往中,應當履行保密義務,警惕非故意泄密的可能性。
題型:判斷題
內部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據記錄于審計報告。
題型:判斷題
逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
若發(fā)現的舞弊行為性質嚴重或金額較大,應在出具的常規(guī)審計報告中說明。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的內部審計部門無權獲得商業(yè)銀行的所有經營信息和管理信息。
題型:判斷題
內部審計機構負責人應根據審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
任何單位和個人不得印刷、發(fā)售代幣票券,代替人民幣在市場上流通。
題型:判斷題