單項選擇題在檢查實施階段,()可對本組檢查人員分工進行調整。

A.立項人
B.檢查組長
C.主查
D.任意檢查人員


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1.單項選擇題在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,開展現(xiàn)場檢查前,由()立項并上傳檢查方案等立項文檔。

A.計劃審核員
B.項目主辦部門管理員
C.檢查組長
D.系統(tǒng)管理員

2.單項選擇題在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,完整的檢查流程是()。

A.檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
B.檢查計劃→檢查立項→檢查準備→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
C.檢查計劃→檢查準備→檢查立項→檢查實施→檢查收工→檔案管理→項目評價
D.檢查計劃→檢查實施→檢查收工→項目評價

3.單項選擇題在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,對已實施完成的檢查計劃,()要通過“檢查計劃終止”功能進行“結束”操作。

A.本級內控合規(guī)部門
B.檢查計劃主辦部門
C.檢查組長
D.本級系統(tǒng)管理員

5.單項選擇題在內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,制度管理員可通過()功能查看評價信息,為制度后續(xù)維護與動態(tài)更新提供支持。

A.內規(guī)制度查看
B.內規(guī)制度分析
C.內規(guī)制度評價
D.內規(guī)制度維護

最新試題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應當通過非現(xiàn)場核查、驗證、詢問、下發(fā)風險提示等方式予以確認,并落實問題的整改。

題型:判斷題

農業(yè)銀行的大額交易報告流程有兩種情況:系統(tǒng)提取、手工錄入。

題型:判斷題

就當前商業(yè)銀行合規(guī)風險管理技術和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風險無法量化評估。

題型:判斷題

是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況,是風險性檢查內容之一。

題型:判斷題

各級行內控合規(guī)部門應通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項目主辦部門按照要求準確記錄檢查實施全過程。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實施的內部控制。

題型:判斷題

合規(guī)風險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責。

題型:判斷題

內控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。

題型:判斷題

根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內控合規(guī)部門。

題型:判斷題

在對合規(guī)風險進行評估的時候,可以從風險發(fā)生概率和風險導致的損失兩個維度進行分析。

題型:判斷題