問答題現(xiàn)金實質(zhì)性審查的內(nèi)容和方法包括哪些?
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1.問答題簡述現(xiàn)金審計常見錯弊。
3.多項選擇題合并會計報告的實質(zhì)性審查的主要內(nèi)容包括()。
A.審查合并財務(wù)報表的合并范圍
B.詢問個別財務(wù)報表的編制程序
C.審查合并工作底稿和抵銷分錄的編制
D.審查合并財務(wù)報表格式的正確性
E.審查合并財務(wù)報表的附注
4.單項選擇題被審計單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()。
A.分析廢品損失及材料耗用
B.檢查生產(chǎn)記錄及成本預(yù)算
C.營業(yè)收入明細(xì)賬與原始憑證核對
D.分析產(chǎn)品成本構(gòu)成并與前期成本比較
5.多項選擇題財務(wù)報表附注審查的重點是其所說明的會計變更,它們包括()。
A.會計政策變更
B.會計方法變更
C.會計估計變更
D.財務(wù)報告?zhèn)€體變更
E.財務(wù)報告種類變更
最新試題
下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。
題型:多項選擇題
審計檔案的作用是()。
題型:多項選擇題
在對大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測試時應(yīng)采取哪些方式進(jìn)行描述?()
題型:多項選擇題
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
題型:多項選擇題
審計人員對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點應(yīng)采取()。
題型:多項選擇題
注冊會計師在對銀行存款做控制測試時可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
題型:判斷題
審計報告是審計人員對被審計單位經(jīng)濟(jì)活動的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評價,做出審計結(jié)論的書面文件?()
題型:多項選擇題
審計人員通常應(yīng)選擇哪些項目作為函證對象?
題型:問答題
審計工作底稿按其性質(zhì)和作用一般分為()。
題型:多項選擇題
審計人員在對短期借款進(jìn)行實質(zhì)性測試時應(yīng)注意()。
題型:多項選擇題