問(wèn)答題某進(jìn)出口公司(增值稅一般納稅人)2017年3月份報(bào)關(guān)進(jìn)口貨物一批,關(guān)稅完稅價(jià)格240萬(wàn)元。已納進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅和海關(guān)代征的增值稅,并已取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)。當(dāng)月售出其中的部分貨物,取得不含稅價(jià)款185萬(wàn)元。同時(shí),報(bào)關(guān)進(jìn)口中輕型商用客車1輛自用,取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)上注明已納進(jìn)口增值稅3.2萬(wàn)元。已知該進(jìn)口貨物進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率17%,中輕型商用客車消費(fèi)稅適用稅率5%。要求:計(jì)算該公司當(dāng)月進(jìn)口環(huán)節(jié)和國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)分別應(yīng)繳納的增值稅。
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計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。
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計(jì)算該企業(yè)損失酒精應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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計(jì)算印刷廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額。
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按①至⑦的順序指出該企業(yè)自行計(jì)算12月應(yīng)繳納稅費(fèi)的錯(cuò)誤之處,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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計(jì)算該企業(yè)12月的銷項(xiàng)稅額。
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計(jì)算當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。
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計(jì)算該企業(yè)12月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅。
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計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。
題型:?jiǎn)柎痤}
計(jì)算印刷廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
題型:?jiǎn)柎痤}