A.企業(yè)對外發(fā)生經濟行為,應當訂立書面合同
B.合同文本一般由法律部門起草,公司一把手審核
C.正式對外訂立的合同,應當由企業(yè)法定代表人簽名并加蓋有關印章
D.企業(yè)對影響重大或法律關系復雜的合同文本,應當組織內部相關部門進行審核
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你可能感興趣的試題
A.控制活動
B.控制環(huán)境
C.信息與溝通
D.監(jiān)控
A.審核公司會計人員的工作績效
B.審計公司的財務信息及其披露
C.審核及監(jiān)督外部審計機構
D.監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施
A.預算管理委員會審核全面預算草案
B.預算管理委員會負責擬定預算政策
C.預算管理工作機構一般設在財會部門
D.預算委員會考核預算執(zhí)行情況
A.采購計劃安排不合理
B.存貨積壓或短缺
C.供應商選擇不當
D.采購驗收不規(guī)范
A.內部控制是一個過程
B.內部控制受人的影響
C.內部控制是為了實現(xiàn)五類既相互獨立又相互聯(lián)系的目標
D.內部控制能向企業(yè)董事會和經理層提供絕對保證
最新試題
美捷商務連鎖酒店近期頻頻開展對地方酒店的并購活動。根據《企業(yè)內部控制應用指引第2號一發(fā)展戰(zhàn)略》,下列選項中,與美捷商務連鎖酒店發(fā)展戰(zhàn)略有關的風險有()。
下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。
我國《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》將內部控制的目標歸納為五個方面,以下屬于這五方面的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引第4號——社會責任》,企業(yè)在履行社會責任方面需要關注的主要風險有()。
以下選項中,不符合《企業(yè)內部控制應用指引第9號一銷售業(yè)務》要求的是()。
企業(yè)進行內部控制評價時,發(fā)現(xiàn)采購部門的部分采購項目未按制度規(guī)定進行公開招標。按照內部控制缺陷的本質分類,這種缺陷屬于()。
以下關于內部控制評價報告表述錯誤的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引》,發(fā)展戰(zhàn)略內部控制的措施有()。
下列各項關于內部控制評價工作組開展現(xiàn)場檢查測試所采用方法的表述中,錯誤的是()。
甲公司在董事會下設立了審計委員會,審計委員會負責審查內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施及內控自我評價等。下列選項中,符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內部控制配套指引》要求的有()。