單項選擇題關于內部審計的下列說法中,不正確的是()
A.對內部控制進行監(jiān)控是內部審計的工作職責
B.相對于政府審計、注冊會計師審計而言,內部審計獨立性最弱
C.它是被審計單位內部控制的一個重要組成部分
D.內部審計和外部審計的審計目的、審計范圍和審計方法都相同
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2.多項選擇題實質性程序是指用于發(fā)現認定層次重大錯報的審計程序,包括()
A.細節(jié)測試
B.控制測試
C.分析程序
D.實質性分析程序
3.單項選擇題以下屬于總體審計程序的是()
A.風險評估程序
B.觀察
C.重新執(zhí)行
D.函證
5.多項選擇題注冊會計師函證應收賬款能夠證實應收賬款賬戶余額的真實性和正確性,即能夠為應收賬款的()提供審計證據。
A.存在認定
B.截至認定
C.完整性認定
D.計價與分攤認定
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