A.將原件和采購(gòu)訂單郵寄給供應(yīng)方。供應(yīng)方寄回復(fù)印件表示確認(rèn)
B.采購(gòu)部門(mén)核查簽收?qǐng)?bào)告與采購(gòu)訂單后轉(zhuǎn)交應(yīng)付賬款部門(mén)
C.應(yīng)付賬款部門(mén)簽發(fā)支付憑證
D.尚未支付文件和永久性存貨記錄單獨(dú)保存
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A.能夠合理地免于差錯(cuò)和偏見(jiàn),并忠實(shí)反映所代表事項(xiàng)的證據(jù)
B.通過(guò)觀察人、資產(chǎn)和事件獲得的證據(jù)
C.旨在強(qiáng)化或進(jìn)一步證實(shí)已收集的其它證據(jù)的附屬性證據(jù)
D.能夠證實(shí)事實(shí)準(zhǔn)確,并據(jù)以推斷其它事實(shí)的證據(jù)
A.訂購(gòu)申請(qǐng),擔(dān)保單據(jù)以及競(jìng)價(jià)單
B.訂購(gòu)申請(qǐng),采購(gòu)訂單以及競(jìng)價(jià)單
C.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,采購(gòu)訂單以及訂購(gòu)申請(qǐng)
D.采購(gòu)訂單,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以及競(jìng)價(jià)單
A.銀行對(duì)賬單與公司賬戶已經(jīng)調(diào)節(jié)
B.全年的已付支票均是得到授權(quán)并可證明的
C.保證及時(shí)支付的內(nèi)部控制措施運(yùn)行良好
D.b、c均正確
A.發(fā)票與支付憑證相互核對(duì)
B.發(fā)票與應(yīng)付賬未相互核對(duì)
C.發(fā)票與支付憑證、應(yīng)付賬款相互核對(duì)
D.發(fā)票與支付憑證核對(duì),支付憑證、應(yīng)付賬款與發(fā)票核對(duì)
A.實(shí)物證據(jù)
B.證明證據(jù)
C.文書(shū)證據(jù)
D.分析性證據(jù)
最新試題
抽樣過(guò)程出現(xiàn)以下哪種變動(dòng)將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
內(nèi)部審計(jì)職能剛剛完成對(duì)應(yīng)付賬款職能的審計(jì)。作為最終審計(jì)報(bào)告的一部分,該項(xiàng)審計(jì)的總結(jié)報(bào)告有可能單獨(dú)提供給以下哪類人員?()
與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)價(jià)部門(mén)經(jīng)營(yíng)固有風(fēng)險(xiǎn)等資料收集活動(dòng)屬于審計(jì)業(yè)務(wù)的哪個(gè)階段?()
編制工作底稿摘要可以用于()
以下的X條型圖是某健康保險(xiǎn)公司的計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序輸出的例子,用于監(jiān)控醫(yī)生的各種外科手術(shù)程序的賬單數(shù)額()表中的這個(gè)資料圖表示:
內(nèi)部審計(jì)收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計(jì)執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
內(nèi)部審計(jì)師通常以流程圖來(lái)表示控制系統(tǒng),并參照流程圖來(lái)描述某些活動(dòng)。這個(gè)恰當(dāng)?shù)某绦蚴菫榱耍ǎ?/p>
在觀察到公司有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項(xiàng)描述了應(yīng)采取的最佳措施()
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問(wèn)卷的優(yōu)點(diǎn)()