A.1
B.2
C.3
D.4
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A.制度化
B.集中化
C.法制化
A.真實性
B.可靠性
C.獨立性
D.公允性
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保險機(jī)構(gòu)董事會審計委員會在內(nèi)部審計工作中履行的職責(zé),包括但不限于以下哪些內(nèi)容?()
內(nèi)部審計人員應(yīng)履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)和權(quán)力,通過后續(xù)審計跟蹤評價被審計單位管理層所采取的糾正措施是否()、()、(),并可將后續(xù)審計作為下次審計工作的一部分。
內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計人員履職所需的資源,包括經(jīng)審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計預(yù)算和人力資源計劃,以及必要的()等。
保險機(jī)構(gòu)董事會對內(nèi)部審計體系的建立、運(yùn)行與維護(hù)負(fù)有()。
實行內(nèi)部審計集中化管理的保險機(jī)構(gòu),通過應(yīng)用審計信息化平臺、提升內(nèi)部審計人員專業(yè)勝任能力、聘請中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)內(nèi)部審計項目等方式,基本滿足內(nèi)部審計業(yè)務(wù)需要的,專職內(nèi)部審計人員數(shù)量可適當(dāng)放寬至不低于保險機(jī)構(gòu)員工人數(shù)的()‰。
實施內(nèi)部審計的人員不得少于()人。
規(guī)模較小或?qū)嵭校ǎ┕芾淼谋kU公司省級及以下分支機(jī)構(gòu),在滿足內(nèi)部審計工作需要的前提下,可不再設(shè)置單獨的審計部門或崗位。
沒有設(shè)立董事會的,由保險機(jī)構(gòu)()或負(fù)責(zé)人履行有關(guān)職責(zé)。
按照項目審計方案,運(yùn)用()、()、()、()、()、()、計算和分析程序等方法,獲取相關(guān)、可靠和充分的審計證據(jù),并在審計工作底稿中記錄審計程序執(zhí)行過程、審計證據(jù)與結(jié)論。
內(nèi)部審計結(jié)果包括()或?qū)徲嫿ㄗh、咨詢活動結(jié)果等。