單項選擇題下列關(guān)于內(nèi)部審計部門提供的審計業(yè)務報告的說法中,不正確的是:()

A.最終業(yè)務報告可以包括背景信息和摘要
B.業(yè)務報告中對目的的說明中應該包括業(yè)務開展的原因和期望實現(xiàn)的目標
C.內(nèi)部審計報告應該避免相關(guān)的審計結(jié)論和建議被誤解
D.報告的內(nèi)容因為組織類型的不同而不同,可以在目的、范圍和結(jié)果中選擇


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1.單項選擇題某食品生產(chǎn)工廠新引進了自動化廠房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),但是由于內(nèi)部審計師對該領(lǐng)域不是很熟悉,所以由這方面的專家開展專門的內(nèi)部審計業(yè)務,則首席審計執(zhí)行官認為專家們下列哪些工作是值得依賴的:()

A.根據(jù)合同的規(guī)定所開展的工作
B.根據(jù)《標準》開展的工作
C.根據(jù)以往的工作經(jīng)驗而開展的工作
D.根據(jù)內(nèi)部審計師的指導而開展的工作

3.單項選擇題針對非贏利活動的全面審計要求內(nèi)部審計師主要關(guān)注:()

A.政策與程序的符合程度
B.預算程序
C.組織目標的完成程度
D.資源與基金運用報告的正確性

4.單項選擇題審計部門的年度審計計劃應該主要依據(jù)以下哪項內(nèi)容()

A.按照時間對所選擇的審計業(yè)務進行輪流審計;
B.公司目前的重點風險和風險水平;
C.管理層對內(nèi)部審計業(yè)務的態(tài)度;
D.與外部審計師的審計計劃進行協(xié)調(diào)。

5.單項選擇題審計范圍的限制是對內(nèi)部審計活動的一種限定,會妨礙內(nèi)部審計部門實現(xiàn)其目標和計劃。審計范圍限制不包括:()

A.內(nèi)部審計章程中所規(guī)定的審計范圍
B.經(jīng)批準的審計工作進度
C.實施必要的業(yè)務程序
D.首席審計執(zhí)行官的意見

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評估風險因素相對重要性的最好的方法是()

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某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

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