單項選擇題

內(nèi)部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項是應(yīng)主要關(guān)注的內(nèi)容?()
I.職責(zé)分工不充分
II.采購職能被削弱
III.信用卡可能被用于私利
IV.銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款

A.I和III
B.II和IV
C.只有III
D.I、II、III和IV


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1.單項選擇題為減少與實物資產(chǎn)相關(guān)的潛在財務(wù)損失,資產(chǎn)應(yīng)該按照一個數(shù)額來買保險,這個數(shù)額是:()

A.由定期評估支持確定
B.由董事會決定
C.根據(jù)經(jīng)濟指數(shù),例如消費價格指數(shù)自動調(diào)整
D.等于單個資產(chǎn)的賬面價值

4.單項選擇題內(nèi)部審計專業(yè)界使用的標(biāo)準(zhǔn),不包括以下哪項內(nèi)容?()

A.用于評估和衡量內(nèi)部審計部門運行情況的標(biāo)準(zhǔn)
B.內(nèi)部審計師最低限度的道德行為標(biāo)準(zhǔn)
C.旨在說明內(nèi)部審計應(yīng)當(dāng)怎樣實施的陳述
D.適用于各種內(nèi)部審計部門的標(biāo)準(zhǔn)

5.單項選擇題針對組織的外部風(fēng)險,以下哪項屬于內(nèi)部審計活動的職責(zé)?()

A.管理組織外部風(fēng)險。
B.控制組織外部風(fēng)險。
C.評估組織外部風(fēng)險。
D.消除組織外部風(fēng)險。

最新試題

內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反了保密規(guī)定,進而懷疑公司在信息安全方面存在漏洞。盡管內(nèi)部審計師向管理層提出兩者之間高度相關(guān),但是管理層仍然認(rèn)為繼續(xù)和供應(yīng)商合作的收益大于風(fēng)險。在這種情況下首席執(zhí)行審計師應(yīng)該()

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