A.在完成初步調(diào)查后立即。
B.當(dāng)證實時間存在嚴重不足時。
C.當(dāng)指派沒有經(jīng)驗的審計人員參加審計業(yè)務(wù)時。
D.在為了證實審計發(fā)現(xiàn)而進行擴大性測試后立即。
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A.已經(jīng)具備了獨立性和權(quán)威性
B.更容易獲得技術(shù)專長
C.不強調(diào)財務(wù)方面
D.內(nèi)部審計工作的成果具有保密性質(zhì)
A.函證應(yīng)收賬款
B.分析下月應(yīng)收賬款賬戶的回款情況
C.檢查有關(guān)應(yīng)收賬款核銷的控制,以保證所有核銷的壞賬都經(jīng)過管理層的批準(zhǔn)
D.通過對應(yīng)收賬款賬齡和當(dāng)前相關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行分析來確定壞賬準(zhǔn)備的充足性
A.與高級管理層和審計委員會就內(nèi)部控制的總體判斷意見進行溝通。
B.監(jiān)督內(nèi)部控制流程的建立。
C.保持組織的治理過程。
D.僅在內(nèi)部審計活動的基礎(chǔ)上做出個別的評估。
A.多樣化。
B.套期保值。
C.自保險。
D.損害免責(zé)協(xié)議。
A.為每一級經(jīng)理寫詳細的報告。
B.給營銷部經(jīng)理寫詳細報告,給其他的經(jīng)理總結(jié)報告。
C.與營銷部經(jīng)理討論結(jié)果,給管理高層總結(jié)報告。
D.與所有層次的經(jīng)理討論結(jié)果。
最新試題
應(yīng)該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應(yīng)在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()
為了提高運營的效率和正確性,某連鎖機構(gòu)決定在全國12個連鎖窗口實行自動化支付系統(tǒng),內(nèi)部審計師在審查該系統(tǒng)的有效性時,應(yīng)該重點關(guān)注的是()
在以下管理層的要求中,哪項在正常審計范圍內(nèi)()
由于管理階層下達了很多優(yōu)先順序高的請求,內(nèi)部審計活動的資源不足以執(zhí)行年度審計計劃包含的所有承諾。首席審計執(zhí)行官最應(yīng)該采取以下哪項措施()
因為某種原因,內(nèi)部審計師A接替了內(nèi)部審計師B的工作繼續(xù)開展存貨的審計工作,為了保證審計工作的效果和效率,內(nèi)部審計師A應(yīng)該采取的措施是()
以下哪項陳述精確描述了混合審查()
某組織內(nèi)部審計活動的首席審計執(zhí)行官在沒有高級管理層特定批準(zhǔn)的情況下應(yīng)該有權(quán)力做下列哪些事情()Ⅰ.改變已批準(zhǔn)的審計計劃應(yīng)對范圍限制Ⅱ.實施審計計劃,包括咨詢審計Ⅲ.與董事會會面,沒有高級管理層在場Ⅳ.分派一位內(nèi)部審計師參與某領(lǐng)域的確認業(yè)務(wù),該審計師在前一年在該領(lǐng)域被雇傭,但不披露這一行動
某大型投資組織聘用了一位首席風(fēng)險官(CRO),負責(zé)組織風(fēng)險管理流程。以下哪些人應(yīng)該對審計計劃中用到的風(fēng)險進行優(yōu)先排序()
某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應(yīng)該()
審計人員往往對首席審計執(zhí)行官計劃進行的改變有抵觸情緒,改變這種局面的最佳方式是()