單項(xiàng)選擇題首席審計(jì)官安排內(nèi)部審計(jì)師開(kāi)展年終審計(jì),評(píng)價(jià)薪酬記錄。內(nèi)部審計(jì)師與薪酬福利部的領(lǐng)導(dǎo)取得了聯(lián)系,但被拒絕接觸必要的文件。為了避免這個(gè)問(wèn)題:()

A.在內(nèi)部審計(jì)章程中應(yīng)該詳細(xì)說(shuō)明與績(jī)效審計(jì)有關(guān)的記錄接觸
B.應(yīng)要求內(nèi)部審計(jì)師向組織的首席執(zhí)行官報(bào)告
C.追蹤長(zhǎng)期的計(jì)劃過(guò)程,確保接觸到所有相關(guān)的記錄
D.應(yīng)要求審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)所有的范圍限制


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1.單項(xiàng)選擇題任何關(guān)于庫(kù)存評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)模型一定包括:()

A.產(chǎn)品保證書(shū)
B.賣(mài)方定價(jià)政策
C.存貨損耗費(fèi)
D.年度銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)有關(guān)內(nèi)部審計(jì)師與外部審計(jì)師之間的關(guān)系的表述是不準(zhǔn)確的?()

A.監(jiān)督外部審計(jì)師的工作是首席審計(jì)執(zhí)行官的責(zé)任。
B.應(yīng)充分地安排內(nèi)部審計(jì)師與外部審計(jì)師之間的會(huì)面,確保工作完成的及時(shí)性和效率。
C.內(nèi)部審計(jì)師與外部審計(jì)師可以交換審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)。
D.內(nèi)部審計(jì)師可以向外部審計(jì)師提供業(yè)務(wù)工作方案和工作底稿。

3.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)是確定內(nèi)部審計(jì)部門(mén)目標(biāo)是否達(dá)到的方式?()

A.審計(jì)委員會(huì)定期檢查部門(mén)工作質(zhì)量
B.針對(duì)審計(jì)部門(mén)目標(biāo)而不斷發(fā)展衡量目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)
C.計(jì)劃每3年進(jìn)行一次外部檢查
D.由外部審計(jì)師檢查和評(píng)價(jià)部門(mén)工作

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因?yàn)槟撤N原因,內(nèi)部審計(jì)師A接替了內(nèi)部審計(jì)師B的工作繼續(xù)開(kāi)展存貨的審計(jì)工作,為了保證審計(jì)工作的效果和效率,內(nèi)部審計(jì)師A應(yīng)該采取的措施是()

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應(yīng)該認(rèn)識(shí)到營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)部審計(jì)最重要的宣傳活動(dòng)應(yīng)貫穿于內(nèi)部審計(jì)師與客戶(hù)的所有交往中,每名審計(jì)師應(yīng)在心中牢記宣傳審計(jì)活動(dòng),以下哪項(xiàng)列示了宣傳手冊(cè)的特點(diǎn)()

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某內(nèi)部審計(jì)師根據(jù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額的變動(dòng)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理為了多賺取獎(jiǎng)金,可能通過(guò)裝運(yùn)劣質(zhì)商品來(lái)虛增銷(xiāo)售額。并且內(nèi)部審計(jì)師懷疑,被退回的有缺陷的產(chǎn)品沒(méi)有得到全面修復(fù)又作為新產(chǎn)品銷(xiāo)售給其他顧客。以下審計(jì)程序在確定是否發(fā)生這樣的發(fā)貨行為方面效果最差的是()

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評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)重要性的最好的方法是()

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在審計(jì)財(cái)務(wù)合約時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計(jì)人員應(yīng)()

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