單項選擇題下列關于審計委員會的相關說法中,不正確的是()。

A.審計委員會負責審查企業(yè)內部控制,監(jiān)督內部控制的有效實施和內部控制的自我評價情況
B.審計委員會的職能是監(jiān)督、評估和復核企業(yè)內的其他部門和系統(tǒng)
C.股東會應決定委派給審計委員會的責任,審計委員會的任務會因企業(yè)的規(guī)模、復雜性及風險狀況而有所不同
D.審計委員會應每年至少與外聘及內部審計師會面一次,討論與審計相關的事宜


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1.單項選擇題下列不屬于《基本規(guī)范》要求企業(yè)建立內部控制體系時應符合的目標的是()。

A.合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)
B.降低企業(yè)的融資成本
C.合理保證企業(yè)資產安全
D.提高經營效率和效果

2.單項選擇題營運風險并不是指某一種具體特定的風險,而是包含一系列具體的風險,下列不屬于運營風險的是()。

A.企業(yè)產品結構、新產品研發(fā)方面可能引發(fā)的風險
B.員工的雇用、培訓和解雇所涉及的風險
C.給企業(yè)造成損失的自然災害等風險
D.期貨等衍生產品業(yè)務中發(fā)生失誤帶來的風險

3.單項選擇題產業(yè)風險是指在特定產業(yè)中與經營相關的風險,下列不屬于產業(yè)風險需要考慮的關鍵因素是()。

A.產業(yè)(產品)生命周期階段
B.產業(yè)波動性
C.產業(yè)集中程度
D.產品或服務的價格及供需變化帶來的風險

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從沃爾瑪以顧客為上帝的服務中,可以看出沃爾瑪評價核心能力的基準分析類型是什么,除此之外,請幫助沃爾瑪至少列舉其他兩種基準分析類型并簡要進行分析。

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加拿大COCO報告(1995)認為:“控制”是一個組織中支持該組織實現(xiàn)其目標諸要素的集合體,實質上就是“內部控制”,風險評估和風險管理是控制的關鍵要素。該觀點闡述了內部控制與風險管理的關系是()。

題型:單項選擇題

下列關于《企業(yè)內部控制應用指引第9號——銷售業(yè)務》的說法中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

一家公司制定的戰(zhàn)略是實行金融擴張,由于金融危機的出現(xiàn),該公司的戰(zhàn)略與預期的戰(zhàn)略目標出現(xiàn)了較大差距,該公司戰(zhàn)略失效的原因是()。

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企業(yè)在辦理擔保業(yè)務時需要對擔保申請人的情況進行調查,下列情形中屬于不得提供擔保的有()。

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下列屬于風險評估的步驟的有()。

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針對凱樂眼鏡可能遇到的利益相關者帶來的影響,簡要分析企業(yè)內外部可能存在的利益相關者及其利益要求,并簡要分析企業(yè)利益相關者的權力來源。

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W銀行與客戶約定的利率超出了人民銀行規(guī)定的基準利率幅度,受到了監(jiān)管機關的行政處罰。該銀行面臨的風險種類屬于()。

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承樂公司在實施一個新戰(zhàn)略時,組織的要素發(fā)生了重大的變化,又多與企業(yè)現(xiàn)有的文化很不一致,則下列說法正確的是()。

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問題類業(yè)務通常是現(xiàn)金流量最差的,例如在產品生命周期中處于引進期、因種種原因未能開拓市場局面的新產品即屬此類問題的業(yè)務。下列關于問題類業(yè)務的表述中正確的有()。

題型:多項選擇題