A.金庫查庫必須堅持單人操作。
B.金庫查庫,查庫前,任何人不得通知被查單位或被查人員。
C.金庫查庫,查庫工作應(yīng)不定期進行,確保突擊性和保密性。
D.金庫查庫,各行必須堅持查庫制度,查庫務(wù)必徹底。
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A.金庫查庫
B.營業(yè)網(wǎng)點款箱查庫
C.自助設(shè)備查庫
D.重要憑證庫查庫
A.柜員對自己經(jīng)管的已做假幣處理的疑似假幣,經(jīng)再次鑒定確認該疑似幣為真幣的,必須在系統(tǒng)中進行修正。
B.柜員收繳和保管的假幣應(yīng)與真幣分開放置,原則上應(yīng)于日終前移交給網(wǎng)點專管人員,因?qū)9苋藛T不當班而無法移交前,假幣可封包隨柜員款箱入庫保管。
C.網(wǎng)點收繳和保管的假幣應(yīng)定期(每季度)上交中心金庫或分行指定網(wǎng)點保管,由中心金庫或分行指定網(wǎng)點上交當?shù)厝嗣胥y行。
D.假幣經(jīng)管人員遺失假幣,必須填寫詳細的情況說明,經(jīng)會計主管簽字后,逐級上報。
A.假幣指偽造、變造的貨幣,辦理假幣收繳與管理時,必須嚴格執(zhí)行《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》。
B.“假幣收繳憑證”、“貨幣真?zhèn)舞b定書”、“假人民幣沒收收據(jù)”使用中國人民銀行統(tǒng)一格式。
C.經(jīng)辦假幣鑒定和收繳的人員應(yīng)當取得“反假貨幣上崗資格證書”。
D.嚴禁截留或私自處理收繳的假幣,嚴禁將已收繳的假幣重新流入市場。
A.授權(quán)員在上門服務(wù)系統(tǒng)中對上門收款人員和收現(xiàn)客戶進行授權(quán),授權(quán)成功將服務(wù)卡交于收款人員。
B.兩名收款人員隨押運車輛前往收現(xiàn)地點。企業(yè)繳現(xiàn)人員核實上門收款人員身份無誤后,將現(xiàn)金及繳款憑證交收款人員。
C.采取現(xiàn)場清點方式的,現(xiàn)金清點無誤,現(xiàn)金繳款憑證回單當場交客戶。
D.采取封包方式的,現(xiàn)金清點無誤,兩名收款人員與企業(yè)繳現(xiàn)人員在錄像監(jiān)控下共同對現(xiàn)金進行封包。
A.收款網(wǎng)點填寫一式兩聯(lián)“上門收款服務(wù)審批表”。
B.“上門收款服務(wù)審批表”經(jīng)分行保衛(wèi)、公司、行政、會計結(jié)算部門進行審批。
C.收款網(wǎng)點與企業(yè)簽訂上門收款服務(wù)協(xié)議。
D.協(xié)議經(jīng)分行法律合規(guī)部門審核通過。
最新試題
自助設(shè)備制度檢查中,需檢查平均庫存限額是否超過總行規(guī)定的限額。
查庫中參與項目組織的人員應(yīng)限定在最小的范圍內(nèi)。
各行會計結(jié)算部負責制定離行式自助設(shè)備裝鈔計劃,更換鈔箱以及設(shè)備的維護、管理工作。
上門收款在清點確認時發(fā)現(xiàn)的差錯,可直接通知客戶進行長短款差錯處理,無需在上門服務(wù)系統(tǒng)中進行差錯處理。
金庫制度檢查中,需檢查金庫是否在從人行領(lǐng)入原封款項長期不拆封核驗情況。
所有以元為單位(包括其他貨幣)的阿拉伯數(shù)字,除表示單價等情況外,一律填寫到角分;沒有角分的金額數(shù)字在角位和分位應(yīng)當寫“0”。
營業(yè)網(wǎng)點查庫中,營業(yè)終了前查庫的,檢查人員還應(yīng)當場監(jiān)督被查人員與款箱監(jiān)管人雙鎖封箱。
對于監(jiān)守自盜,貪污盜竊違法行為,無論金額大小,原則上要求差錯責任人員負責全額賠償,并給予適當?shù)慕?jīng)濟處罰或行政處分。
填寫票據(jù)和結(jié)算憑證,必須做到標準化、規(guī)范化,要要素齊全、數(shù)字正確、字跡清晰、不錯漏、不潦草,防止涂改。
如出運行調(diào)出外幣調(diào)運行的外幣現(xiàn)鈔出境后,在境外發(fā)現(xiàn)假鈔的,則由對方負責向出運行出具境外行有關(guān)沒收假幣的情況說明(包括金額、假鈔復(fù)印件、大小封簽等),同時視作出運行短款進行處理。