單項(xiàng)選擇題下列哪種風(fēng)險(xiǎn)說明了與程序的陷門有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)()。

A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.檢查風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)(商業(yè))風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題審計(jì)痕跡的主要目的()。

A.更好的評估和審計(jì)由于審計(jì)師沒有檢查出的控制失效引起的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
B.建立完成的審計(jì)工作按年代順序排列的事件鏈。
C.建立交付處理的業(yè)務(wù)交易的責(zé)任(可追溯責(zé)任)。
D.職責(zé)分離缺乏的補(bǔ)償。

2.單項(xiàng)選擇題在基于風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)做計(jì)劃時(shí),以下哪一步最關(guān)鍵()。

A.對組織全部環(huán)境做整體評估。
B.基于可接受的框架(例如COBIT或COSO)建立審計(jì)方法論。
C.文檔化審計(jì)程序確保審計(jì)師獲得計(jì)劃的審計(jì)目標(biāo)。
D.識別控制失效的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。

3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)用戶的行為可以被下列那種方式正確地記錄和追溯責(zé)任()。

A.識別和批準(zhǔn);
B.批準(zhǔn)和認(rèn)證;
C.識別和認(rèn)證;
D.批準(zhǔn)。

4.單項(xiàng)選擇題一個(gè)公司正在實(shí)施控制自我評估項(xiàng)目,審計(jì)師應(yīng)該作為什么角色參與()。

A.監(jiān)督者
B.推動者
C.項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者
D.審計(jì)師不應(yīng)該參與公司控制自我評估項(xiàng)目,因?yàn)樗@樣做可能會引起利益沖突

5.單項(xiàng)選擇題在一個(gè)無線局域網(wǎng)環(huán)境下,能用來保證有效資料安全的技術(shù)是哪一種()。

A、消息鑒定碼和無線變頻收發(fā)儀
B、在不同的通道傳輸資料和消息鑒定碼
C、在不同的通道傳輸資料和加密
D、加密和無線變頻收發(fā)儀

最新試題

ERP系統(tǒng)中的三項(xiàng)匹配機(jī)制,審計(jì)師應(yīng)審查以下哪一項(xiàng)()

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實(shí)施并行測試的主要原因是()

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某公司既執(zhí)行完整數(shù)據(jù)庫備份和增量數(shù)據(jù)庫備份,當(dāng)數(shù)據(jù)中心遭破壞后以下哪項(xiàng)能夠提供最佳的完全恢復(fù)()

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信息系統(tǒng)審計(jì)師發(fā)現(xiàn)組織變更可能會影響年度審計(jì)計(jì)劃,應(yīng)采取哪項(xiàng)行動()

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哪一項(xiàng)用于評估一個(gè)項(xiàng)目所需的時(shí)間用量時(shí)()

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源代碼庫應(yīng)該設(shè)計(jì)用于()

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為驅(qū)動問責(zé)制以實(shí)現(xiàn)在IT項(xiàng)目利益實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的預(yù)期結(jié)果,應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施()

題型:單項(xiàng)選擇題

開發(fā)人員對薪資系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)字段做了未經(jīng)授權(quán)的變更,下列哪一種控制弱點(diǎn)最可能導(dǎo)致該問題()

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