多項選擇題下列屬于內部控制測評的作用的有()。

A、確定會計和其他經濟信息的可依賴性
B、為制定和修改審計方法提供科學依據(jù)
C、保護財產物資的安全完整和有效使用
D、減少審計工作量
E、向被審計單位提出健全和加強內部控制的建議


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列屬于財產物資控制的有()。

A、會計憑證的復核
B、固定資產的定期盤點
C、質量控制
D、會計記錄的定期核對
E、材料的驗收

2.單項選擇題下列內部控制措施中,屬于察覺式控制的是()。

A、授權審批控制
B、原材料消耗定額控制
C、職責分工控制
D、固定資產盤點控制

3.單項選擇題下列各項中,屬于內部控制中控制活動要素的是()。

A.人事政策
B.組織結構設置
C.風險評估
D.憑證與記錄控制

4.單項選擇題下列各項中,不屬于控制活動的是()。

A、獨立檢查
B、實物控制
C、對控制的監(jiān)督
D、職責分工控制

5.單項選擇題下列選項中,內部審計屬于內部控制中的()。

A、風險評估
B、對控制的監(jiān)督
C、控制活動
D、信息與溝通