最新試題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。

題型:判斷題

全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術(shù)方法。

題型:判斷題

審計部負(fù)責(zé)全行審計制度的制定。

題型:判斷題

審計部門檢查被審計單位的會計報表、會計賬簿、會計憑證以及其他有關(guān)資料,涉及秘密的,被審計單位可以拒絕。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交組織財務(wù)部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。

題型:判斷題

內(nèi)部審計力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審計項目的風(fēng)險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題