判斷題中國注冊會計師協(xié)會是行業(yè)紀律組織,不承擔行政管理職能。
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全部審計與詳查法,局部審計與抽查法都是同一種審計技術方法。
題型:判斷題
內部審計力量不足的,應當將審計任務委托社會中介機構進行。
題型:判斷題
農村信用社辦理存、貸和結算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
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審查內部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
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如果被審計單位的內部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。
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內部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調查
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逆查法的優(yōu)點是全面細致,不容易遺漏錯弊事項。
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內部審計機構應當建立審計工作底稿的一級復核制度,明確規(guī)定各級復核人員的要求和責任。
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審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
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內部審計機構應將審計報告提交組織財務部門,并要求被審計單位在規(guī)定的期限內落實糾正措施。
題型:判斷題