最新試題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時(shí)間等清晰、完整地記錄在審計(jì)報(bào)告中。

題型:判斷題

如果經(jīng)了解得知被審單位的內(nèi)部控制不健全,則評(píng)估其控制風(fēng)險(xiǎn)水平高,因此就應(yīng)擴(kuò)大抽取的樣本量,甚至進(jìn)行詳查。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務(wù)人在金融機(jī)構(gòu)的存款不足以同時(shí)支付稅款和金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí),金融機(jī)構(gòu)可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將審計(jì)程序的執(zhí)行過程及收集和評(píng)價(jià)的審計(jì)證據(jù)記錄于審計(jì)報(bào)告。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計(jì)工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)力量不足的,應(yīng)當(dāng)將審計(jì)任務(wù)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

題型:判斷題

內(nèi)部審計(jì)人員在社會(huì)交往中,應(yīng)當(dāng)履行保密義務(wù),警惕非故意泄密的可能性。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)具有充分的獨(dú)立性,實(shí)行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題

全部審計(jì)與詳查法,局部審計(jì)與抽查法都是同一種審計(jì)技術(shù)方法。

題型:判斷題

審計(jì)的基本職能是監(jiān)督、評(píng)價(jià)、鑒證。

題型:判斷題