最新試題

內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應該擴展審計工作來確定是否有理由進行調(diào)查

題型:判斷題

審計工作底稿保管期限一般不低于10年。

題型:判斷題

審計檔案是指審計部門在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的歷史記錄。

題型:判斷題

商業(yè)銀行內(nèi)部控制是為實現(xiàn)經(jīng)營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對差錯進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。

題型:判斷題

如果被審計單位的內(nèi)部控制不健全,審計人員則應擴大抽取的樣本量。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。

題型:判斷題

內(nèi)部審計機構負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。

題型:判斷題

內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。

題型:判斷題

納稅人、扣繳義務人在金融機構的存款不足以同時支付稅款和金融機構貸款時,金融機構可先扣收貸款,再扣繳稅款。

題型:判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計應當具有充分的獨立性,實行全行系統(tǒng)的橫向管理。

題型:判斷題