A.被稽核單位領(lǐng)導(dǎo)的姓名
B.被稽核單位的詳細(xì)地址
C.被稽核單位的名稱
D.被稽核單位的聯(lián)系電話
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A.紙介質(zhì)檔案
B.磁介質(zhì)檔案
C.序時(shí)稽核檔案
D.實(shí)務(wù)類檔案
A.上推一個(gè)會(huì)計(jì)期間
B.任職時(shí)間
C.本屆任職時(shí)間
D.離任當(dāng)月時(shí)間
A.綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)
B.財(cái)管系統(tǒng)
C.稽核信息系統(tǒng)
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng)
A.持證上崗制度
B.委派制度
C.選拔制度
D.推薦制度
A.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)核實(shí)專項(xiàng)審計(jì)
B.內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)
C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
D.序時(shí)檢查
最新試題
實(shí)施稽核的基本情況,包括稽核立項(xiàng)依據(jù)、稽核目的和范圍、稽核重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間、稽核方案的執(zhí)行和調(diào)整情況等。
序時(shí)稽核的主要特點(diǎn)是稽核期間的周期性和稽核內(nèi)容的全面性。
存款滾動(dòng)檢查不得由本機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人自行檢查或本機(jī)構(gòu)人員交叉檢查。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目,組成審計(jì)組實(shí)施審計(jì)。審計(jì)組成員不得少于()人。
稽核審計(jì)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編碼規(guī)則由()統(tǒng)一編制和維護(hù)。
基層網(wǎng)點(diǎn)主任替崗期間,替崗人員參與網(wǎng)點(diǎn)決策,但不對(duì)決策事項(xiàng)做最終決定,可授權(quán)副主任對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行簽字。
統(tǒng)計(jì)抽樣和非統(tǒng)計(jì)抽樣審計(jì)方法相互結(jié)合使用,可以提高推斷總體的精確度和可靠程度。
突擊替崗頻率、崗位由各行社根據(jù)區(qū)域情況因地制宜地制定計(jì)劃。
通過稽核信息系統(tǒng),各級(jí)稽核部門可以共享信息,避免重復(fù)布置檢查任務(wù)和及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,減輕稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)的工作量,提高稽核報(bào)表的準(zhǔn)確性,規(guī)范文檔管理,加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)稽核,提高稽核工作效率。
省聯(lián)社委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部審計(jì)前,只要其具有相應(yīng)資質(zhì),無須簽訂保密協(xié)議。