單項(xiàng)選擇題以下不屬于一級分行測試模板內(nèi)部監(jiān)督中監(jiān)察監(jiān)督控制評價(jià)環(huán)節(jié)評價(jià)點(diǎn)的是()。

A.信訪的受理、辦結(jié)合規(guī)
B.按規(guī)定程序查辦案件
C.層層落實(shí)案件防范責(zé)任制
D.實(shí)施員工違規(guī)行為積分管理


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1.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行多層級、全覆蓋的內(nèi)部控制評價(jià)體系建立的標(biāo)志是()。

A.2009年《中國農(nóng)業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制評價(jià)辦法及操作規(guī)程》的出臺(tái)
B.2012年11月《中國農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評價(jià)辦法》的出臺(tái)
C.縣級支行、二級分行和一級分行內(nèi)部控制評價(jià)的啟動(dòng)
D.境外經(jīng)營機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制評價(jià)體系的開發(fā)

2.單項(xiàng)選擇題《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》對企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)()等內(nèi)容進(jìn)行了清晰的闡述,為企業(yè)開展控制評價(jià)提供了詳盡的依據(jù)。

A.背景、作用及前景
B.內(nèi)容、程序、缺陷認(rèn)定和評價(jià)報(bào)告
C.國內(nèi)外環(huán)境、國家戰(zhàn)略和實(shí)施意義
D.起草過程、人員組成和階段安排

4.單項(xiàng)選擇題下面對內(nèi)部控制重大缺陷描述正確的是()

A.重大缺陷是一個(gè)或多個(gè)控制缺陷組合
B.重大缺陷不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)偏離控制目標(biāo)
C.重大缺陷的嚴(yán)重程度和經(jīng)濟(jì)后果低于重要缺陷
D.重大缺陷不會(huì)嚴(yán)重危及內(nèi)部控制的整體有效性

最新試題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。

題型:判斷題

職能部門對非現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問題,應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場核查、驗(yàn)證、詢問、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn),并落實(shí)問題的整改。

題型:判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告一般按照報(bào)告內(nèi)容劃分為綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告;按照報(bào)告的頻率又可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。

題型:判斷題

檢查計(jì)劃的編制要確保風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請。

題型:判斷題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求,采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù),對被查單位提供的資料進(jìn)行審查,現(xiàn)場查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過程。

題型:判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

題型:判斷題

一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。

題型:判斷題

盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。

題型:判斷題