單項選擇題內(nèi)部控制存在較大漏洞和嚴重問題的情形,可(),在計分時直接扣除該評價環(huán)節(jié)所有分值。

A.把評價點定性評級為“較強”
B.設置為相應評價環(huán)節(jié)否決點
C.把該評價環(huán)節(jié)作缺項處理
D.按一般問題處理


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1.單項選擇題就評價發(fā)現(xiàn)事項和問題,被評價機構(gòu)與評價組溝通后意見不一致的,可直接向組織評價工作的()申訴。

A.內(nèi)部控制管理部門
B.紀檢監(jiān)察部門
C.行領導
D.職工代表委員會

4.單項選擇題農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)部控制評價在被評價機構(gòu)自我評價的基礎上,評價機構(gòu)主要采取()的方式開展。

A.非現(xiàn)場測試
B.現(xiàn)場測試
C.非現(xiàn)場測試與現(xiàn)場測試相結(jié)合
D.抽樣復測

5.單項選擇題凡需開展現(xiàn)場測試的,在內(nèi)控評價組進點前五個工作日發(fā)送(),召開進點會議時由評價組收回。

A.《內(nèi)部控制評價問卷》
B.《經(jīng)濟責任審計前問卷》
C.《測試模板》
D.《事實確認書》

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在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項目立項人負責選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。

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項目管理組組長由項目主辦部門負責人或其指定人員擔任,成員由項目主辦部門業(yè)務骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務骨干作為項目管理組成員。

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農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預警無需人工處理,系統(tǒng)自動進行上報。

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對于農(nóng)業(yè)銀行應當遵守的關聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定,依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。

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根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》,商業(yè)銀行應及時向銀監(jiān)會報送合規(guī)風險管理計劃和合規(guī)風險評估報告。

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在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項申請。

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合規(guī)風險監(jiān)測是合規(guī)風險識別的基礎和前提。

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根據(jù)《關于做好合規(guī)風險監(jiān)測報告工作的通知》(農(nóng)銀辦發(fā)[2013]639號),總分行各主要業(yè)務部門負責分析評估本業(yè)務條線合規(guī)風險狀況,收集合規(guī)風險信息并及時報送同級行內(nèi)控合規(guī)部門。

題型:判斷題