A.嚴(yán)守保密規(guī)定
B.調(diào)閱被查單位業(yè)務(wù)經(jīng)營、會計報表和有關(guān)制度文件等資料
C.遵守檢查人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律
D.有利害關(guān)系的檢查人員應(yīng)回避
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A.協(xié)助組長對檢查人員進(jìn)行分工
B.審慎編寫工作底稿
C.對檢查項(xiàng)目開展情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo),控制檢查進(jìn)度和檢查質(zhì)量
D.詳實(shí)記載檢查日記
A.詳實(shí)記載檢查日記
B.審慎編寫工作底稿
C.審查認(rèn)定檢查人員檢查材料,組織人員整理、匯總,形成檢查報告
D.搜集檢查證據(jù)
A.對調(diào)閱的被查單位業(yè)務(wù)經(jīng)營、會計報表和有關(guān)制度文件等資料進(jìn)行暫時封存
B.檢查組認(rèn)為被查單位的內(nèi)部控制制度與法律、規(guī)則和準(zhǔn)則及上級行現(xiàn)行規(guī)章制度相抵觸的,有權(quán)要求被查單位停止執(zhí)行,并報告其上級行
C.對拒絕或不配合檢查、打擊報復(fù)或陷害檢查人員的單位和人員,有權(quán)向其上級行反映,并要求其及時采取必要措施予以制止和處理
D.對發(fā)現(xiàn)的案件線索或重大敏感事項(xiàng),為防止當(dāng)事人毀損、轉(zhuǎn)移證據(jù)或發(fā)生其他意外,經(jīng)請示派出行同意,可要求被查行對相關(guān)當(dāng)事人采取必要的防控措施
A.被查單位(主要負(fù)責(zé)人)
B.問題責(zé)任人
C.問題所在部門負(fù)責(zé)人
D.問題責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)
A.交流溝通機(jī)制
B.信息溝通機(jī)制
C.舉報核查機(jī)制
D.督導(dǎo)工作機(jī)制
最新試題
合規(guī)風(fēng)險識別是合規(guī)風(fēng)險管理的第一個階段,是對合規(guī)風(fēng)險的定性分析,也是整個合規(guī)風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,底稿經(jīng)審核通過后,由被查機(jī)構(gòu)登錄系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。
檢查計劃的編制要確保風(fēng)險全面覆蓋、重點(diǎn)問題突出、檢查資源合理整合。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書,并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。
項(xiàng)目管理組組長由項(xiàng)目主辦部門負(fù)責(zé)人或其指定人員擔(dān)任,成員由項(xiàng)目主辦部門業(yè)務(wù)骨干組成,一般不會抽調(diào)協(xié)辦部門業(yè)務(wù)骨干作為項(xiàng)目管理組成員。
農(nóng)行員工在農(nóng)業(yè)銀行的貸款屬于關(guān)聯(lián)交易。
合規(guī)風(fēng)險報告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門的職責(zé)。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。