A.可自行組織
B.應(yīng)報上級機(jī)構(gòu)對口部門備案后
C.應(yīng)報內(nèi)控合規(guī)部門備案后
D.應(yīng)與內(nèi)控合規(guī)部門協(xié)商一致后
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A.5
B.10
C.15
D.20
A.中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行規(guī)定
B.中國農(nóng)業(yè)銀行員工行為守則
C.中國農(nóng)業(yè)銀行嚴(yán)格禁止員工行為的若干規(guī)定
D.中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法
A.制訂年度現(xiàn)場檢查計劃
B.定期、不定期地對職能部門盡職監(jiān)督履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
C.適時對被查機(jī)構(gòu)、部門進(jìn)行跟蹤抽查,核實(shí)整改情況
D.確定職能部門盡職監(jiān)督工作的具體職責(zé)
A.監(jiān)督下級機(jī)構(gòu)對口部門盡職監(jiān)督職責(zé)的履行
B.對盡職監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處理
C.培育本條線內(nèi)控合規(guī)文化
D.落實(shí)內(nèi)外部各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題的整改
A.報告、報表
B.計劃、方案
C.計算機(jī)信息系統(tǒng)
D.監(jiān)督檢查成果
最新試題
在對合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行評估的時候,可以從風(fēng)險發(fā)生概率和風(fēng)險導(dǎo)致的損失兩個維度進(jìn)行分析。
內(nèi)控合規(guī)部門牽頭開展的2014年案件風(fēng)險排查不屬于對條線的盡職監(jiān)督。
盡職監(jiān)督是職能部門實(shí)施的內(nèi)部控制。
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言,合規(guī)風(fēng)險無法量化評估。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,檢查項(xiàng)目立項(xiàng)人負(fù)責(zé)選配檢查人員,組建檢查組,并明確檢查組長、主查、一般檢查人員的分工。
一級分行以下機(jī)構(gòu)高管人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實(shí)施。
內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開發(fā),只面向內(nèi)控合規(guī)部門使用。
各級行內(nèi)控合規(guī)部門應(yīng)通過ICCS對本級行檢查計劃執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤和全流程管理,督促項(xiàng)目主辦部門按照要求準(zhǔn)確記錄檢查實(shí)施全過程。
在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)部門通過“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請。
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前,應(yīng)經(jīng)獨(dú)立董事許可。