A.控制環(huán)境
B.內部監(jiān)督
C.信息與溝通
D.風險評估
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A.內部審計職能由企業(yè)內部完成,不得聘任外部服務提供商執(zhí)行
B.內審部門主管由審計委員會任命
C.管理層應對內部審計師所作的任何報告和建議采取相應行動或說明未采取行動的原因
D.外聘審計師應被允許不受限制地使用企業(yè)的賬簿記錄或進入控制系統(tǒng)
A.絕大多數成員必須是獨立董事
B.負責整個風險管理過程,包括確保內部控制系統(tǒng)是充分且有效的
C.批準年報中有關內部控制和風險管理的陳述
D.審計委員會成員至少擁有相關的財務經驗
A.不能有效利用財務報告??赡軐е缕髽I(yè)財務和經營風險失控
B.提供虛假財務報告,誤導財務報告使用者,造成決策失誤,干擾市場秩序
C.內部財務信息傳遞不通暢、不及時,可能導致決策失誤
D.財務報告的編制違反會計法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計準則制度,導致企業(yè)聲譽受損
A.固定資產使用效能低下,可能導致企業(yè)資產價值貶損
B.存貨積壓或短缺,可能導致流動資金占用過量或固定資產更新改造不夠
C.無形資產缺乏核心技術,可能導致企業(yè)缺乏可持續(xù)發(fā)展能力
D.工程物資質次價高,可能導致工程質量低劣
A.控制活動
B.監(jiān)控
C.控制環(huán)境
D.信息與溝通
最新試題
下列關于內部控制評價的說法中,正確的是()。
下列各項關于企業(yè)組織架構內部控制措施的表述中,錯誤的是()。
甲公司的董事會在討論企業(yè)的內部控制時,考慮到企業(yè)的組織架構對于企業(yè)的內部控制非常關鍵,需要識別企業(yè)的組織架構設計與運行中需要關注的風險,下列屬于應該關注的風險的有()。
根據《企業(yè)內部控制應用指引》有關規(guī)定,以下關于企業(yè)投資活動的說法中錯誤的是()。
下列關于內部控制審計要求說法中正確的有()。
下列各項關于企業(yè)投資活動內部控制措施的表述中,正確的是()。
下列各項中,符合《企業(yè)內部控制應用指引第7號——采購業(yè)務》關于企業(yè)內部控制要求與措施的有()。
根據2013年修訂發(fā)布的COS0內部控制框架,下列屬于控制環(huán)境要素應當堅持的原則的有()。
下列關于審計委員會在內部控制中的作用說法中,表述正確的有()。
甲公司是一家智能手機研發(fā)企業(yè),近日通過社會招聘引進了海歸博士王某從事智能手機核心技術的研發(fā)和攻關,根據《企業(yè)內部控制應用指引第10號一研究與開發(fā)》的有關要求,甲公司在與王某簽訂勞動合同時,應特別約定()。